你好,你開票給給代理商。和內(nèi)銷發(fā)票一樣的
您好,我公司是出口公司,我們產(chǎn)品已經(jīng)出口?,F(xiàn)在我們收到供應商發(fā)票了,是不是要開出我們的銷售發(fā)票才能退稅?開的發(fā)票是不是開給出口的企業(yè)?
就是我們公司是生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續(xù)費。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開13個點發(fā)票給B公司。我們收到的貨款做應收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因為我們給B公司開了13個點發(fā)票,然后又收到退稅,那是不是相當于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個點稅,不知道怎么入賬好
老師,我們是生產(chǎn)餅干的企業(yè),現(xiàn)在要出口商品,公司沒有資質,是和代理出口退稅的公司合作的。請問我們公司怎么開出口的這部分發(fā)票呢?和內(nèi)銷的發(fā)票一樣開嗎?
請問老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)委托一家進出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內(nèi)銷的形式先賣給進出口公司(開內(nèi)銷專用發(fā)票給他),然后再以進出口公司名義去出口,然后進出口公司憑我司開的發(fā)票向稅局申請退稅,退了這個稅進出口公司又通過公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
老師,客商更名后,應收賬款的客商調整了,那收入的客商需要調整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關系親老師,我說的是分步確認,沒有說分期如果不分步確認是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認是不是先根據(jù)銷售單做附件做應收賬款,貸主營業(yè)務收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
稅率這些還是13%嗎?還是專用發(fā)票,是3聯(lián)單還是5聯(lián)單呢?
你好,稅率是13%嗎,用專用發(fā)票
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快
那報稅有區(qū)別嗎?報稅要單獨報出口的這部分嗎?
你好,你開的內(nèi)銷發(fā)票,報稅沒區(qū)別的