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請問老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)委托一家進(jìn)出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內(nèi)銷的形式先賣給進(jìn)出口公司(開內(nèi)銷專用發(fā)票給他),然后再以進(jìn)出口公司名義去出口,然后進(jìn)出口公司憑我司開的發(fā)票向稅局申請退稅,退了這個(gè)稅進(jìn)出口公司又通過公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎

2023-10-25 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-25 13:39

企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應(yīng)收的退稅款,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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快賬用戶4142 追問 2023-10-25 14:05

請問老師,不是我們直接出口哦,你這樣說好像是我們直接出口一樣呢

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快賬用戶4142 追問 2023-10-25 14:06

我們沒有進(jìn)出口權(quán)的,我們都屬于內(nèi)銷,然后按您說的這樣做賬,感覺我們就是出口生產(chǎn)企業(yè)了

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齊紅老師 解答 2023-10-25 14:11

你們做內(nèi)銷的就可以了 這個(gè)退稅款可以一塊開在內(nèi)銷發(fā)票上

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快賬用戶4142 追問 2023-10-25 14:12

你是說這個(gè)收到的退稅款嗎?賬務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-10-25 14:15

算收入掛應(yīng)收 收到錢 借銀行 貸應(yīng)收

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快賬用戶4142 追問 2023-10-25 14:19

請問退稅款怎么開在內(nèi)銷發(fā)票上呢?項(xiàng)目是什么?按這樣說也是視同銷售,要繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-25 14:22

我讓你把退稅金額一塊加在發(fā)票上開給出口方

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企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應(yīng)收的退稅款,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-10-25
你好,這個(gè)業(yè)務(wù)從實(shí)質(zhì)來說就是內(nèi)銷。B公司出口是用他自己的名義出口的。你們的結(jié)算方式就是購銷合同。
2022-03-25
同學(xué)你好 進(jìn)口增值稅出口了可以退稅內(nèi)銷可以抵扣
2021-12-01
同學(xué)你好 你是外貿(mào)企業(yè)的話 外購的商品可以退稅
2023-03-03
同學(xué)你好 開普票沒什么特別的,備注欄備注出口的價(jià)格就行了
2020-11-24
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