企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應(yīng)收的退稅款,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
老師,請問,我們是外貿(mào)公司,出口免退稅,采購一批蘋果手機(jī),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅,然后把這批手機(jī)出口賣給香港公司,我們給香港公司開普通發(fā)票和形式發(fā)票,開普通發(fā)票有什么要求嗎?備注欄要寫東西嗎?香港公司給我們付的是離岸人民幣
老師,我們公司的母公司是香港,他們買了一臺機(jī)器然后放到我們大陸公司用,但是進(jìn)口這個(gè)機(jī)器的時(shí)候又交了進(jìn)口增值稅。我們要怎么賬務(wù)處理?這個(gè)進(jìn)口交的增值稅能退稅嗎?我們是出口退稅企業(yè)
就是我們公司是生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續(xù)費(fèi)。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票給B公司。我們收到的貨款做應(yīng)收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因?yàn)槲覀兘oB公司開了13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,然后又收到退稅,那是不是相當(dāng)于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個(gè)點(diǎn)稅,不知道怎么入賬好
總公司是外貿(mào)企業(yè),總公司購買原材料給分公司生產(chǎn),等生產(chǎn)好成品后交回給總公司,然后總公司報(bào)關(guān)出口,請問這樣符合出口退稅要求嗎?我們外貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)是原材料,銷售是成品,能不能讓分公司開加工費(fèi)發(fā)票給我們,然后我們?nèi)ネ嗽牧系倪M(jìn)項(xiàng)稅?
請問老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)委托一家進(jìn)出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內(nèi)銷的形式先賣給進(jìn)出口公司(開內(nèi)銷專用發(fā)票給他),然后再以進(jìn)出口公司名義去出口,然后進(jìn)出口公司憑我司開的發(fā)票向稅局申請退稅,退了這個(gè)稅進(jìn)出口公司又通過公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
請問老師,不是我們直接出口哦,你這樣說好像是我們直接出口一樣呢
我們沒有進(jìn)出口權(quán)的,我們都屬于內(nèi)銷,然后按您說的這樣做賬,感覺我們就是出口生產(chǎn)企業(yè)了
你們做內(nèi)銷的就可以了 這個(gè)退稅款可以一塊開在內(nèi)銷發(fā)票上
你是說這個(gè)收到的退稅款嗎?賬務(wù)怎么處理呢
算收入掛應(yīng)收 收到錢 借銀行 貸應(yīng)收
請問退稅款怎么開在內(nèi)銷發(fā)票上呢?項(xiàng)目是什么?按這樣說也是視同銷售,要繳納增值稅嗎?
我讓你把退稅金額一塊加在發(fā)票上開給出口方