對(duì)的 再開一個(gè)正數(shù)就可以了
老師你好,我上個(gè)月有張票開錯(cuò)了,這個(gè)月開張負(fù)數(shù)再開張正數(shù),金額跟以前一樣,上個(gè)月的票已經(jīng)做賬了,這個(gè)月開的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀?
電子專票開錯(cuò)了 ,開一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù),再開一個(gè)正數(shù)嗎
老師,問一下,以前的專票稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么處理,要負(fù)數(shù)開票再開回正數(shù)票嗎?
請(qǐng)問一下別人開的發(fā)票開錯(cuò)了 跨年了 但是對(duì)方又重新開了,但是發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票也開錯(cuò)了 ,對(duì)方又開了一個(gè)正數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)還需要重新開,再開一個(gè)正數(shù)發(fā)票嗎?
電子專票開錯(cuò)了,開一個(gè)紅字表,再開一個(gè)負(fù)數(shù),再開一個(gè)正數(shù)可以嗎
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
我16號(hào)編號(hào)開錯(cuò)了,開一個(gè)17號(hào)是紅字表紅沖正數(shù),再開一個(gè)18號(hào)的負(fù)數(shù),再開一個(gè)19正數(shù)了。是這樣嗎
不是呀 紅字發(fā)票直接開就可以了 17開負(fù)數(shù) 18開正數(shù)
16號(hào)是錯(cuò)的,然后17號(hào)他開成了正數(shù),18號(hào)開成了負(fù)數(shù)了,那怎么辦
那17號(hào)是正確的嗎 如果是正確的那就18號(hào)開負(fù)數(shù)
16號(hào)開錯(cuò)了,17號(hào)他開一個(gè)正數(shù),18號(hào)他改成了一個(gè)負(fù)數(shù),金額是對(duì)的
28號(hào)就是紅字發(fā)票信息表編號(hào)
同學(xué)你好 那就可以了 不用再開了
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝