同學(xué)你好 對的 負(fù)數(shù)開票再開回正數(shù)票
老師,問一下,以前的專票稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么處理,要負(fù)數(shù)開票再開回正數(shù)票嗎?
請問一下別人開的發(fā)票開錯(cuò)了 跨年了 但是對方又重新開了,但是發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票也開錯(cuò)了 ,對方又開了一個(gè)正數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)還需要重新開,再開一個(gè)正數(shù)發(fā)票嗎?
老師跨月專票之前錯(cuò)誤發(fā)票已收回,現(xiàn)在要給購買方除了重新開具的正確發(fā)票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要給嗎
老師,5月份收到的一張普票型號開錯(cuò)了,現(xiàn)在對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又開了正確的正數(shù)發(fā)票(金額未變),要怎么做賬務(wù)處理
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會(huì)計(jì)分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計(jì)3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個(gè)季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對應(yīng)不上會(huì)計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
跨年專票,開紅字,開負(fù)數(shù),開正數(shù)?增值稅申報(bào)時(shí)要做什么處理?
污水池算是固定資產(chǎn)?
2019年建的污水池是不是按9%的稅率開票
同學(xué)你好 對的 是這樣的
污水池算是固定資產(chǎn)? 2019年建的污水池是不是按9%的稅率開票
是的,這個(gè)也可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用
我們是開票方,污水池是2019年建的是不是按9%開票
同學(xué)你好 對的 這個(gè)是九個(gè)點(diǎn)的
不可以簡易計(jì)稅?
同學(xué)你好 你們建的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)那就不能簡易計(jì)稅