您好!品名都不一樣,你這么操作行不通哦
#提問#老師,客戶買了我司一臺(tái)設(shè)備,我司同時(shí)贈(zèng)送給客戶一些工具,工具是我們購進(jìn)的,取得專票,請(qǐng)問購買的工具進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,贈(zèng)品給客戶不開票,我們?cè)鯓幼龇咒?/p>
外購產(chǎn)品,賣給客戶買A送B,AB是同類型產(chǎn)品,只是送的B產(chǎn)品型號(hào)跟A不一樣,我要怎么開票?AB產(chǎn)品開同一張票上,開B產(chǎn)品100%商業(yè)折扣金額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅那些需要轉(zhuǎn)出之類的嗎?跟那些直接送客戶產(chǎn)品是不是不一樣
我們公司采購了一個(gè)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票產(chǎn)品名稱是ZE FTC模塊,銷售出去的時(shí)候開票產(chǎn)品名稱是FTC模塊,是同一個(gè)產(chǎn)品,因?yàn)閳?bào)給客戶的時(shí)候報(bào)漏了ZE兩個(gè)字母,客戶要求發(fā)票必須與合同一致,所以現(xiàn)在進(jìn)銷發(fā)票產(chǎn)品名稱不一致了可以嗎
我咨詢一個(gè)困惑我很久的問題,就是公司銷售了一個(gè)A產(chǎn)品,客戶讓開發(fā)票A產(chǎn)品。但是我的公司采購A的時(shí)候沒有要采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 那我能不能給客戶開發(fā)票 如果給客戶開了發(fā)票會(huì)不會(huì)對(duì)公司造成什么風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對(duì)于我司就是購進(jìn)產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進(jìn)商品處理:借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了?不涉及別的分錄?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?