您好,可以做其他應(yīng)收款,然后買的可以計(jì)入到原材料
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫(xiě)真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,七月份才開(kāi)始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是之前我也有個(gè)體查賬征收的,因?yàn)槔习宀唤o流水,我賬也做不了,一直就是隨便報(bào)報(bào),每個(gè)季度交個(gè)1000來(lái)塊錢,然后現(xiàn)在有個(gè)新增的查賬征收個(gè)體,我有流水所以要正常做起來(lái),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個(gè)問(wèn)題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項(xiàng)3697.96(其中有2600多是專票銷項(xiàng)稅,其他是普票),1000多的普票銷項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那里,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個(gè)個(gè)稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬(wàn),資本公積余額30萬(wàn),甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請(qǐng)問(wèn)免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過(guò)的車輛 買進(jìn)時(shí)五萬(wàn)賣出時(shí)一萬(wàn) 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒(méi)有其他收入 報(bào)稅時(shí)怎么填?
意思是以前先計(jì)提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了。現(xiàn)在是退稅,那么直接沖計(jì)提的。老師,撒叫沖計(jì)提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請(qǐng)問(wèn)下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(bào)(我們主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)出售醬油),但是季度開(kāi)票開(kāi)出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張(我們?yōu)閷?duì)方服務(wù),收取的服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)出服務(wù)發(fā)票),申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無(wú)形資產(chǎn)里自動(dòng)出現(xiàn)開(kāi)票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人在開(kāi)票產(chǎn)生銷售時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會(huì)計(jì)分錄
我們是代理商做安裝服務(wù)的,因?yàn)檩o料較多,二級(jí)明細(xì)做啥?安裝完借方做啥??
原材料的某一個(gè)輔料名稱就行,你的不是安裝服務(wù)嗎
是啊,輔料一個(gè)一個(gè)記太多了,安裝完借方怎么記?
不是啊,你是領(lǐng)用輔料嗎還是啥?可以清楚一點(diǎn)嗎
進(jìn)貨輔料記啥科目,安裝完記啥科目?
輔料計(jì)入原材料科目,你安裝什么了啊?
安裝光伏發(fā)電
你安裝的,先計(jì)入在建工程,貸方是你支付的錢,或者領(lǐng)用的材料