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老師好,我們公司加了一名勞務派遣的員工,這個賬務處理怎么做,對方給我們開發(fā)票

2022-11-02 10:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 10:55

你好 借:應付職工薪酬 增值稅 貸:銀行存款

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你好 借:應付職工薪酬 增值稅 貸:銀行存款
2022-11-02
借:生產(chǎn)成本-勞務費 增值稅-進項 貸:應付賬款等
2024-04-15
你好,你直接做勞務費就可以的,借管理費用勞務費,貸銀行存款。
2023-02-02
你們收到發(fā)票來對吧 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
2021-06-09
收到發(fā)票后分錄為: 借:管理費用 3300 貸:其他應付款-代發(fā)工資 3000 -勞務公司 300 支付工資和勞務公司的費用時,分錄為: 借:其他應付款-代發(fā)工資 3000 -勞務公司 300 貸:銀行存款 3300
2021-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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