你好,你這邊這個(gè)季度大于30萬元了嗎?
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,你好,我申報(bào)時(shí)提示這個(gè)錯(cuò)誤,什么意思呢? 表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息:您滿足“除小規(guī)模納稅人外月(季)銷售額小于10(30)萬元免征地方教育附加”的減免條件,請(qǐng)?jiān)凇对鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)申報(bào)表附列資料(五)》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免,且對(duì)應(yīng)“減免稅(費(fèi))額”應(yīng)等于“本期應(yīng)納稅(費(fèi))額”。;主表第5行(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個(gè)比較合規(guī)
請(qǐng)問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
請(qǐng)問老師發(fā)票沒開導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù),這句話怎么理解呢?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表變了 我怎么更正
你好,請(qǐng)教下,利潤(rùn)表,和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系,相差10萬元, 資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)表多整10萬,查看了下,科目余額表,未分配利潤(rùn),有個(gè)10萬?
老師,資產(chǎn)清算所得稅申報(bào)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是實(shí)際要補(bǔ)繳的稅嗎?
偷稅 漏稅 騙稅 是什么區(qū)別? 通俗的講
老師你好,我這是一般納稅人來的,報(bào)的是簡(jiǎn)易征收,沒有超30萬
我們是月報(bào)的,是一般納稅人,我這個(gè)月沒有大于30萬,他才提醒這個(gè)
就只開了156041,正因?yàn)闆]有開超30萬,他才會(huì)提醒這個(gè),以往都沒有提醒這個(gè)
你這個(gè)是說明附加稅給你免了,你需要填寫附表