你好,建筑行業(yè)異地預(yù)繳比實(shí)際開票稅額大,可以申請退稅?
我們是建筑企業(yè),2019年在異地預(yù)繳了稅款,但是因疫情原因,項(xiàng)目終止,結(jié)算金額低于預(yù)繳開票金額,現(xiàn)在已做了原金額的紅字發(fā)票,現(xiàn)在異地多繳的部分稅款怎么處理
月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,建筑異地預(yù)交稅金怎么做賬務(wù)處理?
老師,建筑行業(yè)外地預(yù)繳的稅額比實(shí)際開票的稅額多了幾分錢,賬上怎么反映啊
建筑業(yè)發(fā)生異地預(yù)繳稅款,跨年后因異地項(xiàng)目發(fā)票部分金額紅沖,發(fā)生稅款退款,怎么處理?
異地預(yù)是按合同金額預(yù)繳印花稅,實(shí)際開票金額大于合同金額,外管證已經(jīng)注銷,印花稅還用補(bǔ)繳嗎?怎么補(bǔ)繳
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時點(diǎn)投入,而是在建成之時投入,項(xiàng)目終結(jié)期時候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
同一個項(xiàng)目后面還會開票,下次預(yù)繳時能不能把多繳的減下來,兩次開票金額跟預(yù)繳金額相符 這樣可以嗎
可以的,那你這個預(yù)繳就不存在比開票金額大的問題了
好嘞,謝謝老師
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