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老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?

2025-08-13 01:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-13 02:17

同學(xué)你好,你的理解是對的

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同學(xué)你好,你的理解是對的
2025-08-13
根據(jù)您提供的情況,出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得了專票并進(jìn)行抵扣勾選,增值稅申報表附表二第26欄填寫了該數(shù)據(jù)。然后,在7月對該發(fā)票進(jìn)行了紅沖重開,并在8月重新進(jìn)行了抵扣勾選。 在填寫8月的增值稅申報表時,通常不需要對期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的欄次扣除五月的稅額。因?yàn)槟呀?jīng)在7月對該發(fā)票進(jìn)行了紅沖重開,并且在8月重新進(jìn)行了抵扣勾選,所以系統(tǒng)應(yīng)該已經(jīng)自動更新了相關(guān)數(shù)據(jù),并將五月的稅額從8月的申報表中扣除
2023-11-24
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進(jìn)項(xiàng)稅額科目的 您現(xiàn)在這樣補(bǔ)分錄也是可以的
2020-09-03
你出口開具增值稅普通發(fā)票沒有,如果開具了,肯定10月申報期就要申報的;如果沒有開具,延后也可以; 發(fā)票可以延期認(rèn)證的,現(xiàn)在發(fā)票都沒有認(rèn)證期限的限制了
2020-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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