你好 可以拿著結(jié)算去項目地稅務局申請退稅
我們是建筑企業(yè),2019年在異地預繳了稅款,但是因疫情原因,項目終止,結(jié)算金額低于預繳開票金額,現(xiàn)在已做了原金額的紅字發(fā)票,現(xiàn)在異地多繳的部分稅款怎么處理
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項稅小于進項,建筑公司異地預繳了稅款,4月的申報表主表上顯示多交稅了,這種情況導致年末結(jié)轉(zhuǎn)應交稅金各科目余額的時候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調(diào)整
建筑行業(yè),有個簡易計稅的項目要異地預繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎?
老師,異地項目我們已經(jīng)開了發(fā)票,預交了稅金,但是現(xiàn)在因為一些原因客戶要解除這個合同,我們還沒有正式開工,那如果我紅沖了發(fā)票,關于我預交的這部分稅金還可以抵扣嗎
建筑行業(yè)合同最終結(jié)算金額小于原已開票的金額,現(xiàn)在我公司已開具了負數(shù)發(fā)票,請問原有在項目所在地預繳的稅費是只退增值稅及附加稅還是當初預繳的所有稅種都要退?
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務*勞務費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務,是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務,是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個點的專票,付八個點的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅