你好,后面消費了不需要原始憑證的,自己寫說明就可以的。
生產(chǎn)車間采用預(yù)充電費的方式繳納電費,每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開5000元電費發(fā)票,6月28日電費單出來實際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費發(fā)票,請問一下這個電費如何處理到制造費用中?按實際用量發(fā)票無法分割,因為都是生產(chǎn)車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,如果將預(yù)充的發(fā)票沖紅:借:制造費用-電費4424.78(紅字)貸:其他應(yīng)付款4424.78,再按實際用電借:制造費用——電費3900/貸:其他應(yīng)付款3900,這樣其他應(yīng)付款會掛賬,對方也會欠我們票。實際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務(wù)處理
我的應(yīng)付賬款比較多,這個應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時代理會計把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師,想問下公司每個月支付電信的網(wǎng)絡(luò)和電話費這個怎么入賬,發(fā)票來了又怎么入賬?另外每個電信會發(fā)每個月實際的賬單來,要根據(jù)實際的賬單來入費用還是付款時做費用呢?
這個月支付寶微信充值電費,發(fā)票要下個月根據(jù)實際用電情況來開,那我這個月要先做預(yù)付,那后面附件附什么呢?
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務(wù)費,等)就要計入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷嗎?
老師,麻煩問一下,關(guān)于扣個稅,子女教育方面,如果是大專畢業(yè)了,專升本繼續(xù)讀書,是否還可以享受專項扣除
上游是異常戶收到發(fā)票還做成本費用嗎?
樸老師,請問一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售二手設(shè)備的稅率是多少?
日常pos收款都有手續(xù)費,到公戶手續(xù)費就扣了,分錄如下 借 銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費 貸 應(yīng)收賬款-pos 還是說票來在進(jìn)費用?
建筑公司:安全員C證考試課時費計入什么科目
老師,員工的工資由我公司代發(fā),后面其他公司把員工的工資在轉(zhuǎn)給我們公司,我們公司還需要給他申報個稅嗎?
出口退稅企業(yè),本月可以退出口退稅額39000元,內(nèi)銷增值稅額600元,已勾選進(jìn)項發(fā)票39074元,內(nèi)銷的要怎么申報稅額
律所的免稅銷售額有些什么
老師你好,我單位購進(jìn)電梯,分別簽訂了電梯設(shè)備購買合同和安裝合同,設(shè)備合同43萬,安裝合同17萬,這種情況 需要區(qū)分,分別入固定資產(chǎn)和長期待攤嗎?還是合并一起進(jìn)固定資產(chǎn)?
老師,我想問下就是以前開業(yè)的時候裝修都沒有發(fā)票,然后那個會計全部都攤到車間的制造費用去,辦公室的都沒有攤。然后匯算清繳納也沒有調(diào)增。然后我現(xiàn)在辦公室的要攤回來,我這個咋處理
可以附上充值電費的微信截圖嗎?
可以的,可以這么做的。