你好同學(xué),正常的話,這個錢是應(yīng)該計(jì)入咱們的應(yīng)收賬款,但是他現(xiàn)在扣掉了,我們可以讓他把發(fā)票給我們,我們可以借管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
老師好!物業(yè)公司有臨時停車收費(fèi),這個收費(fèi)裝了一個收費(fèi)系統(tǒng),這個收費(fèi)系統(tǒng)里收到的臨時停車費(fèi)都要通過提現(xiàn),提現(xiàn)是直接到銀行賬戶,例如從系統(tǒng)提現(xiàn)2000元到銀行賬戶,分錄 借:銀行存款-捷順系統(tǒng) 1900 貸:其他貨幣資金-捷順收費(fèi)1900,系統(tǒng)扣繳管理費(fèi)100元,借:管理費(fèi)用-其他100 貸:其他貨幣資金-捷順收費(fèi)100,1900元做收入會計(jì)分錄怎么做?
原先我們公司有3張餐飲發(fā)票,開的都是專票,前面一張抵扣了,做了應(yīng)付賬款,后面2張不抵扣了,直接做了管理費(fèi)用和庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在賬面上一直有著這家單位的應(yīng)付,但是實(shí)際錢已經(jīng)付了,不是對公走的,這么要怎么把它平了?是不是要向?qū)Ψ揭粡埵湛钍論?jù)
物業(yè)公司沒錢付車位管家的車管家系統(tǒng)維保費(fèi),對方直接在幫忙收業(yè)主的車位費(fèi)里面抵扣,這個賬務(wù)處理怎么做?
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費(fèi)用,銀行貸款下來后打給了個人,個人又轉(zhuǎn)給了我這個單位賬戶里面,付錢的時候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費(fèi)直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費(fèi):2520元,這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票,但是在24年11月時,會計(jì)將這筆費(fèi)用直接全額計(jì)入管理費(fèi)用,貸方做銀行存款,又在24年12月份收到發(fā)票時,按票面金額和稅額又入了一次管理費(fèi)用,同時貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)是25年2月份了,這時該怎么調(diào)整
老師一般納稅人平時只計(jì)提增值稅,年末用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)的借袋方嗎
老師好,請問下,兼職的會計(jì)每月不對公發(fā)放工資,年底一次性對公發(fā)獎金處理可以的嗎
老師 社?;鶖?shù)跟工資不同 做工資表時怎么拆分合適
我們單位是出口的生產(chǎn)型企業(yè)。8月份有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的。另一筆是正常的生產(chǎn)貨物后的出口,出口原材料這個增值稅申報(bào)的免稅收入,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)和其他的內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在一張發(fā)票上,我想問一下,這個免抵退稅申報(bào)我怎么申報(bào)呢?
老師好,請問員工去國外出差,報(bào)銷單要附哪些單據(jù)?
老師好,公司的其中一個股東是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個人怎么申報(bào)企業(yè)所得稅,工商需要財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明
個體戶小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),營業(yè)額538000,需要繳納多少經(jīng)營所得稅?
老師你好,外貿(mào)型出口退稅,公司采購一個設(shè)備,收到以后給拆了出口,這種進(jìn)項(xiàng)可以退稅嗎?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項(xiàng),為什么圖二不是事后調(diào)整事項(xiàng)
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費(fèi)用,餐飲公司