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我們單位是出口的生產(chǎn)型企業(yè)。8月份有兩筆出口業(yè)務,其中有一筆是出口原材料的。另一筆是正常的生產(chǎn)貨物后的出口,出口原材料這個增值稅申報的免稅收入,然后進項稅額轉出了,因為他的進項和其他的內銷的進項發(fā)票在一張發(fā)票上,我想問一下,這個免抵退稅申報我怎么申報呢?

2025-09-04 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-04 08:15

你好,都是選擇抵扣勾選,然后認證之后都是在附表二里面填寫,不能抵扣的,你再免稅進項轉出里面轉出就可以了 其他的不變

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快賬用戶3140 追問 2025-09-04 08:19

那我免抵退稅申報怎么申報呢?這部分不能退稅的出口金額填到哪里?

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快賬用戶3140 追問 2025-09-04 08:21

國內購進免稅原材料價格。這個位置需要填數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-04 08:22

表一填寫你出口的這個原材料和正常的貨物在免抵退銷售額里面填寫 然后正常貨物認證的發(fā)票在附表一第一行和第二行里面填寫 原材料里的也在這里面, 然后原材料單獨再填寫一個進項轉出

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快賬用戶3140 追問 2025-09-04 08:24

我出口原材料的這個填到免稅收入里了,我出口原材料這個不能退稅,我不能填到出口免抵退里邊,是吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-04 08:26

填寫 你還是在這里填寫 不退稅就可以了

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你好,同學。 這不影響,出口退稅,你如果放棄退稅,你是轉內銷處理。只是你交的稅比較多了。
2020-03-15
你好,不允許你們退稅,可以免稅嗎?如果是的話,你開零稅率的只能免稅不退稅 你對應的進項也不允許抵扣
2022-12-22
同學你好 直接按照銷售的申報就行了
2020-09-14
同學你好,增值稅申報表填寫,是你出口多少,就填寫多少,和退稅的沒有關系,因為你出口的都是不交稅的,你后面退稅的,也是對應的進項稅額,也不是出口的這個金額,
2021-06-05
你好開了發(fā)票嗎 以后還開嗎
2024-02-24
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