你好,按現(xiàn)在的會計制度是可以不用的。
老師你好,一般納稅人,只有銷項,沒有進(jìn)項,期末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那里嗎?
請問老師,平時月份沒做增值稅進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)一次,這樣的話12月份就是要清空銷項稅額的貸方和進(jìn)項稅額的借方嗎?
老師,有進(jìn)項稅額留底,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,要不要做 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)?
老師一般納稅人,進(jìn)項大于銷項,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務(wù)費2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應(yīng)交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?
老師現(xiàn)在接對方的賬,他給我的科目余額表期末余額借袋方是相等的,但是應(yīng)付賬款的總額和明細(xì)對不上是怎么回事, 我錄科目初始數(shù)據(jù)的時候最后不平衡有差額
你好,這個你要去查看這個科目??床町愂悄膫€項目導(dǎo)致的。 你是看的財報和明細(xì)對不上是嗎
是他給我的科目余額表上的應(yīng)付賬款的合計數(shù)和明細(xì)的合計數(shù)不一致,
你好,那應(yīng)該找對方了。
他科目余額表期末余額最后的借袋方是相等的呢
你好,是這樣,你說的情況,老師了解了,但是老師也跟你一樣,只知道結(jié)果。至于是什么原因,老師也不清楚。所以要跟對方確認(rèn),問對方,為什么會這樣。這樣方便以后我們處理
老師麻煩您幫我算一下應(yīng)付賬款的合計數(shù)和總數(shù)是不是不一致,這個是軟件里的科目余額表,都是自動生成的,為什么不一致呢
你好,這個應(yīng)該是軟件設(shè)置的公式,比如有負(fù)數(shù)的時候,應(yīng)收負(fù)數(shù)部分,他可能放到預(yù)收或者應(yīng)付。
老師有2個負(fù)數(shù)70000,現(xiàn)在總數(shù)只差1個70000,
你好,你要看軟件公式。老師只是提供一個方向給你。
老師我知道了怎么回事了
你好,好的。你真厲害,這么快就知道了。