你好 如果是購進(jìn),發(fā)票沒有收到,可以暫估。 生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅:如果有利潤,需要繳納,沒有利潤就不需要繳納。 個(gè)體一般納稅人,是需要繳納印花稅的
小規(guī)模納稅人一個(gè)月開票額超過5萬,增值稅稅率是按1%?。如果不想成為一般納稅人,需要做到連續(xù)12個(gè)月累計(jì)收入低于500萬。 如果不想繳納增值稅,需要做到月度收入低于15萬,季度低于45萬。 老師對(duì)嗎?
個(gè)體工商戶屬于查賬征收的一般納稅人,如果因?yàn)榘l(fā)票未收到,可不可以暫估入庫?如果暫估入庫,當(dāng)期個(gè)人所得稅,需不需要繳納?印花稅個(gè)體一般納稅人需不需要繳納?
老師您好,印花稅繳納方面,如果不知道具體金額,賬面暫估一個(gè)數(shù)的話,是否需要繳納印花稅。第二個(gè)問題,如果暫估需要繳納,第三季度多暫估或者少暫估了,第四季度是不是可以補(bǔ)或抵減金額去交印花稅。第三個(gè)問題,如果某個(gè)公司只有在第三季度有合作,我多暫估,多繳納了,沒辦法在第四季度抵減,該怎么操作。
你好,老師,現(xiàn)在有一個(gè)個(gè)體工商戶是查賬征收,跟另外一個(gè)個(gè)體工商戶是核定征收有合作有合同,這個(gè)核定征收的可以給查賬征收的開發(fā)票并且抵扣個(gè)稅吧?另外想問下個(gè)體工商戶需要繳納的稅費(fèi)有哪些,是多少稅率,是否可以抵扣?個(gè)體工商戶是否可以暫估。
法人是其他企業(yè)的員工,如果在注冊(cè)一個(gè)個(gè)體工商戶,對(duì)于個(gè)稅跟個(gè)體工商戶(經(jīng)營所得)交稅會(huì)不會(huì)有沖突,經(jīng)營所得會(huì)不會(huì)與個(gè)稅一年以內(nèi)6萬免征個(gè)人所得稅額度有所沖突? 這個(gè)個(gè)體工商戶要不要區(qū)分定期定額和查賬征收?畢竟定期定額不需要匯算清繳,查賬征收需要匯算清繳。所以即在其他地方申報(bào)工資,名下又有個(gè)體工商戶,繳稅有沖突嗎
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
老師當(dāng)期購進(jìn)暫估的,可以算作成本,當(dāng)期抵減收入嗎?
你好,如果對(duì)外銷售,是可以 結(jié)轉(zhuǎn)成本的
如果是我們被收購,然后對(duì)方給我們打款了,但是發(fā)票沒有,我們這部分是否可以暫估入賬?然后繳納個(gè)稅時(shí)應(yīng)該怎么做
你好,是股權(quán)被收購嗎??
是的是的
你好,股權(quán)被收購,這個(gè)是沒有發(fā)票的,也不會(huì)涉及暫估啊