就是他有個(gè)體戶的話,他會(huì)和公司信息那個(gè)6萬(wàn)的減除費(fèi)用是有沖突的只能在這個(gè)一個(gè)公司里面扣除
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶稅種認(rèn)定有個(gè)人所得稅——經(jīng)營(yíng)所得,認(rèn)定有效期起2020-10-01,期限:季,稅率0.003,征收率0,自行申報(bào)。這個(gè)需要申報(bào)嗎?如果要申報(bào),在哪里申報(bào),要下載什么嗎?其他稅不超過(guò)季度30萬(wàn)是不是不用報(bào)
老師 個(gè)體工商戶查賬征收稅費(fèi)種只核定了個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得 沒(méi)有核定個(gè)稅的工資薪金 那我的人員工資可以直接做賬按照費(fèi)用扣除嗎 匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)不讓扣除呀 這個(gè)一般要怎么弄?
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)人在私企工作,每月都有工資收入。再起一個(gè)個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,年底需要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?(是不是個(gè)體戶是定期定額的和查賬征收的有區(qū)別?)
就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說(shuō)月不超過(guò)三萬(wàn),季度不超過(guò)九萬(wàn)是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說(shuō)法嗎?下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀?
老師,我想咨詢一下下面的問(wèn)題:就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說(shuō)月不超過(guò)三萬(wàn),季度不超過(guò)九萬(wàn)是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說(shuō)法嗎? 下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個(gè)人名下有兩個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得的問(wèn)題唄? ?畢競(jìng)有兩個(gè)個(gè)體戶的店,有兩處收入??!
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬(wàn)租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開(kāi)了3.3萬(wàn)的發(fā)票 我想問(wèn)下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)專票是幾個(gè)點(diǎn)啊?
您好老師,我公司老板的丈夫也開(kāi)了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來(lái)回倒騰錢(qián),這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷(xiāo)售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷(xiāo)項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來(lái)做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬(wàn),賬里面沒(méi)做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車(chē),個(gè)人代開(kāi)發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車(chē)工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會(huì)計(jì)憑證
可是我這個(gè)個(gè)體如果是定期定額的,不需要匯算清繳,雖然我也開(kāi)票繳納經(jīng)營(yíng)所得了,也會(huì)占這個(gè)人所得稅6萬(wàn)額度嗎。 我知道查賬征收需要匯算清繳的
這種核定征收的話是不會(huì)占用的
那名下有個(gè)體工商戶,有業(yè)務(wù)的情況下,還有其他沖突吧。與我在其他公司申報(bào)工資的情況下
除了這個(gè)減除費(fèi)用以外,別的沒(méi)有沖突