你好,季度報稅季度低于45萬就可以,你一個月開了40萬,剩下的那兩個月不開,不需要交。
老師,今年湖北小規(guī)模納稅人免征增值稅,那今年收入超過500萬,需要變成一般納稅人嗎?變成一般納稅人是指連續(xù)12個月累計主營業(yè)務(wù)收入500萬元嗎?
老師,想問一下,我們公司是小規(guī)模,按季申報。老板不想升為一般納稅人。除了年連續(xù)12月或四個季度開票收入不能超過500萬,對此還有沒有別的開票限制,比如月度,季度開票需不需要控制到一定范圍呢?
小規(guī)模納稅人一個月開票額超過5萬,增值稅稅率是按1%?。如果不想成為一般納稅人,需要做到連續(xù)12個月累計收入低于500萬。 如果不想繳納增值稅,需要做到月度收入低于15萬,季度低于45萬。 老師對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人每個季度不超45萬的的不納稅,那比如10月收入15萬,這15萬的收入不納稅,那做賬是關(guān)于增值稅還需不需要做?
老師你好,關(guān)于征收率,從2022.4.1日起,適用3%征收率的統(tǒng)統(tǒng)免征增值稅 問題一:那小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為銷售額未超過15萬的(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,免征增值稅)這個政策只針對5%征收率了嗎? 問題二:5%征收率的季度銷售額不超過45萬是嗎,主要針對炒房行為是不呢? 問題三:如果小規(guī)模納稅人普遍都是是適用于3%征收率,也用到了5%征收率,那這5%也不需要繳納增值稅是嗎?
你好,我們的裝修費分三年分?jǐn)?,我用在匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊攤銷表里用填嗎?如果需要填填在哪欄?
你好,年度納稅申報表A105050第一行工資薪金支出,我們賬載金額是58737112.25,世界發(fā)生額是62737112.25,稅收金額應(yīng)該是多少
老師您好,每個月都編制資產(chǎn)負債表,那這個表上的數(shù)字是不是都是累計數(shù)。就是2月是單單一個月的。3月的數(shù)字就是2月加3月的,是不是這樣的老師
請問:結(jié)賬月借主營業(yè)務(wù)成本成本,庫存商品,怎么是紅字?
匯算清繳的時候 應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)據(jù)怎么填? 看科目余額表的哪里
老師,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,一、工資薪金支出:是填應(yīng)付職工薪酬--工資的貸方金額,二、職工福利費支出:填應(yīng)付職工薪酬--福利費的貸方金額,五、各類基本社會保障性繳款是填公司承擔(dān)的社保,是嗎
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因為有紅沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報表呢?解析下,重復(fù)接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因為有紅沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報上個季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補報么?
你好老師,請問這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
剩下的其他的是正確的
老師那句話是不對的?幫我劃線下好嗎?我暈了
如果不想成為一般納稅人,需要做到連續(xù)12個月累計收入低于500萬。
嗯嗯知道了
老師小規(guī)模有客戶指定要開3個點,那可以給他開嗎?平時我們是開1個點的
可以的,放棄1%的可以開3%,但是稅務(wù)局很有可能要求你們寫說明。
就是有要求就開一張3個點,沒要求就還是開1個點,混合開
我們廠最近都這樣,不知道有什么后果
也不知道影不影響,就是專票開多了,會不會被多交稅
你好,可以混合開的,稅務(wù)局要求你們寫說明,就這一個后果。
就是專票開多了,會不會被多交稅?
你好多交稅的,開專票沒有免稅額的,開多少交多少。而且是根據(jù)發(fā)票的稅額繳納。