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繳納當(dāng)月增值稅賬務(wù)處理,當(dāng)月開出發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣所以繳納增值稅

2022-11-01 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 09:40

你好? 是什么情況交當(dāng)月 一般是次月申報時才交的?

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快賬用戶4913 追問 2022-11-01 09:43

是次月申報時交的

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齊紅老師 解答 2022-11-01 10:01

你好? 交時 借未交增值稅,貸銀行 上月期末結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅??

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你好? 是什么情況交當(dāng)月 一般是次月申報時才交的?
2022-11-01
若已經(jīng)開具銷售發(fā)票,沒有辦法了
2025-06-11
你好 當(dāng)月應(yīng)交=銷-進(jìn) 不是14-13=1嗎?你的應(yīng)納是14 還有什么
2022-04-28
你好 不可以的,這個后面的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣前面的銷項(xiàng)的
2023-01-09
你好,你這個和退稅無關(guān)系,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。 倒是有規(guī)定說納稅人計算錯誤或者三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的可以申請退還
2021-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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