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老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,5月需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝

2025-06-13 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-13 18:31

同學,你好 6月抵扣的時候,你做分錄了嗎??

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齊紅老師 解答 2025-06-13 18:31

同學,你好 5月抵扣的時候,你做分錄了嗎?

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快賬用戶4903 追問 2025-06-13 18:32

沒有,就是不知道如何做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-06-13 18:34

同學,你好 5月份的分錄 借:應交稅費-應交增值稅-進 貸:其他應付款 6月份報銷 借:費用 其他應付款 貸:銀行存款

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同學,你好 6月抵扣的時候,你做分錄了嗎??
2025-06-13
借應交稅費應交增值是進項 貸其他應付款 6月份銷售費用、差旅費,等 貸其他應付款
2025-06-13
進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
2022-12-28
同學你好 這個可以的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-06-04
您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應交增值稅~進項稅額6500貸:應付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應付賬款-56500 應交增值稅~(進項稅額轉出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應交增值稅~(進項稅額轉出)-6500 貸:應付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
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