你好, 借固定資產(chǎn)清理400, 貸固定資產(chǎn)400 借銀行存款700 貸固定資產(chǎn)清理700/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅700/1.13*13% 借固定資產(chǎn)清理400, 貸固定資產(chǎn)清理700/1.13-400 貸資產(chǎn)處置損益700/1.13-400
買了一固定資產(chǎn)原值2567,已經(jīng)折舊計提了365.8,這個月把這固定資產(chǎn)賣出去16800,請問分錄怎么寫
如果把400的固定資產(chǎn)出售700賣掉了,分錄怎么寫
把用過的固定資產(chǎn)賣給別人,會計分錄怎么寫
請問老師小企業(yè)會計制度固定資產(chǎn)折舊完后如果用了幾年后賣掉了,這個分錄怎么寫
公司有個價值800萬的設(shè)備,賣方提供了400萬的發(fā)票,然后公司以800萬賣掉了,并且已經(jīng)開了銷售發(fā)票,公司已經(jīng)從賬上把固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在當(dāng)初的賣方把剩下的400萬發(fā)票開出來了,現(xiàn)在公司怎么入賬
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
老師能不能講講
有點(diǎn)看不懂
把400的固定資產(chǎn)出售,要按固定資產(chǎn)清理這個科目 借固定資產(chǎn)清理400, 貸固定資產(chǎn)400
出售700賣掉了收到。 借銀行存款700, 貸固定資產(chǎn)清理700/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅700/1.13*13% 借固定資產(chǎn)清理400,
結(jié)轉(zhuǎn)這個損益=700/1.13-400, 借固定資產(chǎn)清理700/1.13-400 貸資產(chǎn)處置損益700/1.13-400