借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產 借銀行存款, 貸固定資產清理 應交稅費、應交增值稅, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
老師好,我是事業(yè)單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產,請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產系統(tǒng)又進不去查詢不了)借 固定資產累計折舊80000 貸 固定資產 80000,這個分錄對嗎?
老師,請問固定資產賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊怎么處理
老師,請問固定資產賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊總計4222.24,固定資產賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會計分錄?下面圖片是我做的分錄,對嗎老師
老師,請問固定資產賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊總計4222.24,固定資產賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會計分錄?下面圖片是我做的分錄,對嗎老師
老師請問買進的固定資產前半年都在倉庫然后每個月都計提了折舊 七月份就賣出去了 這個賬要怎么做分錄怎么寫
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
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公司上新三板,需要具備哪些條件
剛到建筑公司,涉及到我們是被掛靠方,人家是掛靠方,我們收他1.5%管理費,涉及跨市預繳稅費,比如5月份他們預繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費應該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
接賬回來做,發(fā)現(xiàn)期初賬務上的留底進賬金額,跟電局上的留底進賬金額差了一萬多,怎么辦呢?
請問公司賣化妝品,然后贈送美容儀器,儀器拿進項票回來了,做費用還是什么,小規(guī)模
銷售機動車發(fā)票怎么開具
未開票客戶可以沖掉應收賬款中還沒開票的客戶嗎