不能的不能的。您就先按實際情況說。然后看說。然后看稅務局怎樣說。
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現(xiàn)在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據就沒填在成本在更正申報數(shù)據還和以前一樣。
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務局讓我公司做了進項轉出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結要不要主動轉出?如果主動轉出,是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳,還是在本月進項轉出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
煤炭經銷處,我銷售煤炭開了發(fā)票,但是我沒有購入發(fā)票。現(xiàn)在是查賬征收。稅務局查到我了,說我經營所得中填報成本費用但無對應的發(fā)票和工資扣繳記錄。之前沒有個稅的說法,地稅和國稅合并后。自己也不懂。周一讓我去說明。要是補繳的話我無力承擔,我是不是得判刑進去了!!
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經關注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產所以權為什么不能質押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
你就說原來,原來是核定征收的,所以沒取得成本票。
你沒有你沒有發(fā)票,但是你可以提供一些采購相關的證明。
沒有合法發(fā)票和個稅扣繳記錄不得填入申報表扣除欄次。請于下周一(11月1日)之前完成2021年年度經營所得報表更正和補稅。 老師這個是稅務局給的回復。我真不知道怎么辦了?之前填報就隨便填的,收入按開的發(fā)票算的。重新填報我都不知道怎么填了?我現(xiàn)在怎么辦?稅務局要是非得讓我如實填,好幾萬的個稅,我真交不起啊
。您好,平時預交的時候是正常填寫。匯算清繳的時候沒有發(fā)票的調整出來交稅。
你要是讓你核定征收的時候也要發(fā)票。那你這種情況你就得和稅務局好好溝通了。
老師,我應該怎么溝通。主要是我不知道怎么溝通?交點罰款都行。能接受范圍內我都認
你原來是屬于核定征收的,是不是?按收入核定征收后。
不是,之前不知道。我是啥方式。最近人家給解釋的才知道
你好? 那要是你原來也是查賬征收的話 稅務說的對,沒有成本發(fā)票的不能稅前扣除,沒有實際發(fā)的工資也不能扣除, 這些都要調整出來交所得稅的??
或者你就找回來原來業(yè)務的發(fā)票也可以的?