你們申請(qǐng)的時(shí)候有提示,你需要作廢嗎?沒(méi)有提示的話可以正常使用。
老師,我們?nèi)ツ旯臼切∫?guī)模納稅人,簽訂的工程分包合同,開(kāi)3%專票,合同金額沒(méi)開(kāi)完,現(xiàn)在升為一般納稅人了,還可以繼續(xù)開(kāi)3%專票嗎?
小規(guī)模升為一般納稅人 沒(méi)用完的專票和普票需要作廢嗎 還是可以繼續(xù)用
小規(guī)模升一般納稅人后,小規(guī)模時(shí)期領(lǐng)用的發(fā)票還能繼續(xù)用嗎,需要做什么嗎
老師,您好,小規(guī)轉(zhuǎn)一般納稅人之后,小規(guī)還剩下的普票和專票能繼續(xù)使用嗎
小規(guī)模期間取得的專票,升為一般納稅人以后可以使用嗎?
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師 你說(shuō)的在電子稅務(wù)局提交申請(qǐng)時(shí) 有沒(méi)有提示嗎 好像沒(méi)有
對(duì)的是的,沒(méi)有的話就可以正常使用。
我們選擇是次月生效 但是當(dāng)月開(kāi)的小規(guī)模發(fā)票改怎么交稅呢 是11月報(bào)稅期去稅務(wù)局交嗎
你好,十月份開(kāi)的發(fā)票還是在一月份社保繳納去稅務(wù)局社保。
沒(méi)明白老師 您的意思是11月報(bào)稅期去稅務(wù)局交10月的嗎 需要帶什么資料呢
你好,在一月份 季度申報(bào)不是嗎?紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
1月份才是季度申報(bào)的時(shí)間。
那我11月成為一般納稅人 11月的稅是12月報(bào)稅期申報(bào)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我在電子稅務(wù)局上查的稅種核定 增值稅和附加稅有季度申報(bào) 也有月度申報(bào) 可多了
那我明白了老師 謝謝 但是有的老師說(shuō) 11月去稅務(wù)局申報(bào)10月的 也有的老師說(shuō)10月底就要去申報(bào) 我就迷糊了
你好,在一月份就可以的,因?yàn)樾∫?guī)模期間,第四季度你還是按季度 你所屬期11月份才是按月社保。
好的 謝謝了老師
不用客氣,工作愉快。