你好,是增量留底退稅的政策嗎?借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
請問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請問11月我收到次發(fā)票并已認證我怎么處理?
老師您好,請問下我發(fā)票5月認證抵扣的,然后票7月份才到的,做了賬然后現(xiàn)在待認證對不上了,這個賬務怎么處理
老師,之前海關發(fā)票在2月份認證過,然后在4月份又收到退稅了,請問賬務上怎么做處理?
請問2月份交的海關增值稅,海關發(fā)票也已經(jīng)抵扣了,4月份稅款又退回來了,請問賬務上怎么處理?申報表上怎么填寫這筆已抵扣又退回的稅款?
老師,上個月供應商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不是增量留底退稅,是我們申請的這幾筆退稅,這對應的商品不征稅了
當時做了進項,沖進項就可以的,借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項。
如果原來做的是借進項稅額,借暫估稅金負數(shù),現(xiàn)在沖的話要怎么樣做呢?
借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項。
那個暫估稅金怎么處理呢?
你好,你這個是一個業(yè)務嗎 又問另外一個業(yè)務了,這個當時是什么業(yè)務的?
老師,我換一個問法哈,原來海關進項抵扣在記進項稅額科目,現(xiàn)在海關退回了,我是記進項負數(shù),還是記進項轉(zhuǎn)出科目?
都可以的,哪一個也是正確的。
掛進項轉(zhuǎn)出,申報的時候填在哪個項目里面?稅務上還需要做其他處理嘛?
你好 附表二 進項轉(zhuǎn)出 其他里面 不需要