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Q

老師,之前海關發(fā)票在2月份認證過,然后在4月份又收到退稅了,請問賬務上怎么做處理?

2022-10-27 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 17:19

你好,是增量留底退稅的政策嗎?借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7340 追問 2022-10-27 17:20

不是增量留底退稅,是我們申請的這幾筆退稅,這對應的商品不征稅了

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:22

當時做了進項,沖進項就可以的,借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項。

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快賬用戶7340 追問 2022-10-27 17:26

如果原來做的是借進項稅額,借暫估稅金負數(shù),現(xiàn)在沖的話要怎么樣做呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:28

借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項。

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快賬用戶7340 追問 2022-10-27 17:34

那個暫估稅金怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:35

你好,你這個是一個業(yè)務嗎 又問另外一個業(yè)務了,這個當時是什么業(yè)務的?

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快賬用戶7340 追問 2022-10-27 17:41

老師,我換一個問法哈,原來海關進項抵扣在記進項稅額科目,現(xiàn)在海關退回了,我是記進項負數(shù),還是記進項轉(zhuǎn)出科目?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:41

都可以的,哪一個也是正確的。

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快賬用戶7340 追問 2022-10-27 17:42

掛進項轉(zhuǎn)出,申報的時候填在哪個項目里面?稅務上還需要做其他處理嘛?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:55

你好 附表二 進項轉(zhuǎn)出 其他里面 不需要

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你好,是增量留底退稅的政策嗎?借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-10-27
你好,只退回來了增值稅,其他的貨款沒有退回是嗎?
2022-11-08
你好 也就是你五月份沒做 七月份做了待認證?
2021-08-07
之前的無票收入做了稅務申報沒
2023-06-29
你好,沒問什么意思?你到底是收到發(fā)票了嗎?
2023-11-27
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