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老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么做分錄,是進項稅和銷項稅分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎,可以幫我寫一下分錄嗎,

2022-10-27 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 15:22

你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??

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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 15:22

下個月要交稅

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齊紅老師 解答 2022-10-27 15:23

你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 15:25

下個月交稅的話是不是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 待:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-10-27 15:25

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 15:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-27 15:26

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 15:27

老師我本月有個待認證進項稅這個需要結(jié)轉(zhuǎn)不,待認證進項稅下個月怎么做分錄呢,麻煩老師幫我寫一下分錄,結(jié)轉(zhuǎn)與下個月都寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-27 15:28

你好,待認證進項稅 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 暫時不需要結(jié)轉(zhuǎn),之后認證了轉(zhuǎn)到? 進項稅額,然后按上面那樣結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 15:30

認證了轉(zhuǎn)到進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 是這樣是嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 15:30

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 16:14

老師附加稅是本月計提下月繳納嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:15

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 16:20

留底退稅分錄需要把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費--進項稅轉(zhuǎn)出里面嗎,,麻煩老師幫我寫一下 留底退稅的分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:21

不同問題,請分別提問,謝謝配合。

不同問題,請分別提問,謝謝配合。
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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 16:23

老師留底退稅怎么做賬,麻煩幫我寫一下分錄 之前的附加稅我已經(jīng)明白了

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:25

不同問題,請分別提問,謝謝配合。(是看不懂嗎)

不同問題,請分別提問,謝謝配合。(是看不懂嗎)
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快賬用戶8214 追問 2022-10-27 16:26

我現(xiàn)在在問留底退稅的問題呀,之前的附加稅我明白了呀,

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:28

你好,請看你的初始提問 問題需要有相關(guān)性啊,而不是不同的問題,一直不聽的追問啊?

你好,請看你的初始提問
問題需要有相關(guān)性啊,而不是不同的問題,一直不聽的追問啊?
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你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
2022-10-27
您好!可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
2021-11-19
這個不需要結(jié)轉(zhuǎn),在申報表上有就可以了。
2025-01-06
同學(xué)你好,銷項與進項月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的;
2021-11-09
借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅 貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-11-30
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