你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
月末增值稅銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄
老師2月份我的銷項稅額小于進項稅額,那我做2月賬務(wù)處理時還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進項稅額是1410.62.銷項稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
老師 請問銷項增值稅分錄和進項增值稅分錄 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不交增值稅,月末用結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項稅嗎?還是年底可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)?請老師幫忙寫一個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項和銷項的會計分錄怎么寫吶
您好給個人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負,平均凈資產(chǎn)也為負,算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財務(wù)風(fēng)險加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負數(shù)可以嗎?
1.分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
公司購買汽車繳納車船稅、計入費用還是稅金及附加,這個是保險公司代收代繳的
公司這個手續(xù)費收入計入什么科目?是什么業(yè)務(wù)呀?
公司是一般納稅人,找二手市場代開具銷售固定資產(chǎn)二手摩托車發(fā)票,發(fā)票金額3000元,如何申報增值稅,會計分錄怎么寫?
老師,這些出庫調(diào)整單也要生憑證吧,是借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對嗎
一般納稅人A企業(yè)購買無形資產(chǎn)玉米的種子品種權(quán)并取得增值稅專用發(fā)票,A企業(yè)可以生產(chǎn)比類型玉米品種的種子和銷售玉米,A企業(yè)獲得的這張增值稅專用發(fā)票的進項稅額可以抵扣它的應(yīng)稅項目的銷項嗎?
收的會員費,不退,入什么科目?應(yīng)該要報收入把
下個月要交稅
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
下個月交稅的話是不是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 待:銀行存款
你好,是的,是這樣的
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
老師我本月有個待認證進項稅這個需要結(jié)轉(zhuǎn)不,待認證進項稅下個月怎么做分錄呢,麻煩老師幫我寫一下分錄,結(jié)轉(zhuǎn)與下個月都寫一下分錄
你好,待認證進項稅 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 暫時不需要結(jié)轉(zhuǎn),之后認證了轉(zhuǎn)到? 進項稅額,然后按上面那樣結(jié)轉(zhuǎn)
認證了轉(zhuǎn)到進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 是這樣是嗎
你好,是的,是這樣的
老師附加稅是本月計提下月繳納嗎
你好,是的,是這樣的
留底退稅分錄需要把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費--進項稅轉(zhuǎn)出里面嗎,,麻煩老師幫我寫一下 留底退稅的分錄
不同問題,請分別提問,謝謝配合。
老師留底退稅怎么做賬,麻煩幫我寫一下分錄 之前的附加稅我已經(jīng)明白了
不同問題,請分別提問,謝謝配合。(是看不懂嗎)
我現(xiàn)在在問留底退稅的問題呀,之前的附加稅我明白了呀,
你好,請看你的初始提問 問題需要有相關(guān)性啊,而不是不同的問題,一直不聽的追問啊?