同學(xué)你好,銷項與進項月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的;
月末增值稅銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄
老師 請問銷項增值稅分錄和進項增值稅分錄 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項和銷項的會計分錄怎么寫吶
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么做分錄,是進項稅和銷項稅分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎,可以幫我寫一下分錄嗎,
月末增值稅進項,銷項,未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
老師 能寫一下分錄嗎
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
下個月交增值稅的分錄就是 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 就可以了是嗎
同學(xué)你好,就可以了是嗎——是的;
老師 如果進項多的話 分錄怎么寫呢 月末結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 如果進項多的話 分錄怎么寫呢 月末結(jié)轉(zhuǎn)——按銷項稅金額? 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項