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老師 請問銷項增值稅分錄和進項增值稅分錄 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2021-11-09 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-09 10:27

同學(xué)你好,銷項與進項月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的;

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快賬用戶2105 追問 2021-11-09 10:28

老師 能寫一下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:31

同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅

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快賬用戶2105 追問 2021-11-09 10:39

下個月交增值稅的分錄就是 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:43

同學(xué)你好,就可以了是嗎——是的;

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快賬用戶2105 追問 2021-11-09 10:45

老師 如果進項多的話 分錄怎么寫呢 月末結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-11-09 10:49

同學(xué)你好 如果進項多的話 分錄怎么寫呢 月末結(jié)轉(zhuǎn)——按銷項稅金額? 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項

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同學(xué)你好,銷項與進項月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的;
2021-11-09
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-07
借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅 貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-11-30
您好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-21
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-02-20
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