同學(xué)你好 差額的話就是229400-150757
老師我們建筑公司去年開始的外地項(xiàng)目上一任會(huì)計(jì)沒有預(yù)繳增值稅到當(dāng)?shù)亟唤o本地稅務(wù)局這種情況如何處理
公司有實(shí)收資本但是還沒達(dá)到注冊資本金額,然后還有未分配利潤,如果公司注銷,稅款有哪些,怎么計(jì)算
計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)的差旅費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,請教下:?我們有一個(gè)設(shè)備是客戶提供的,19年境外進(jìn)口進(jìn)來的,當(dāng)時(shí)形式發(fā)票是無商業(yè)價(jià)值進(jìn)來,我們沒有付匯,沒有入賬。報(bào)關(guān)單的金額有2萬美元?,F(xiàn)在這個(gè)設(shè)備出口出去給客戶維修了,但是客戶不打算給我們用了,不復(fù)運(yùn)回來了。我們賬務(wù)上要怎么處理?會(huì)因什么事被罰?
收到一筆航信流轉(zhuǎn)單,一年后到期收款,該票據(jù)計(jì)入哪個(gè)科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個(gè)季度不知道會(huì)不會(huì)超過30萬 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個(gè)季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計(jì)提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時(shí)候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費(fèi)收入,平時(shí)購買的水表計(jì)入什么呢,
老師,我們交了房租,對方給開的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項(xiàng)目取得的勞務(wù)發(fā)票是嗎還是部分項(xiàng)目都可以抵減
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開票金額備注欄填寫150757.自動(dòng)計(jì)算稅額,
同學(xué)你好 對的 備注欄備注成本
看看發(fā)票
同學(xué)你好 不含稅的收入減去成本然后除以(1%2B5%)*5% 這樣
含稅金額按發(fā)票才是差額稅
前面都是這樣開發(fā)票的,我是差額不會(huì)計(jì)算
老師舉例講解一下,暈乎乎,沒搞懂
同學(xué)你好 比如說第一個(gè)996-84000=15600/1.05*0.05=742.86 是這樣計(jì)算的
你看到發(fā)票給我按講解一下
是這樣計(jì)算的,,15600是差額是工資?
說錯(cuò)了,84000是怎么計(jì)算的?
同學(xué)你好 第一個(gè)發(fā)票備注欄備注的呀
所以不清楚比如84000從哪里來的?是工資?
比如開票161520.—工資105657=差額征稅,是這樣??
這個(gè)是工資或者你們收到的成本發(fā)票
工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該算?
公司代繳了發(fā)工資又扣回來,不能計(jì)算
我學(xué)習(xí)整個(gè)勞務(wù)派遣公司賬明白了,
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝