扣除額是他們的個(gè)稅和社保
某安保公司,安保費(fèi)用21000(18240安保人員費(fèi)用+2760服務(wù)) 差額征稅,差額開票,是一開張發(fā)票,稅率5%。開一張的我知道,包括備注欄自動(dòng)生成差額征稅18240(含稅),扣除額填寫18240(含稅),價(jià)稅合計(jì)21000,稅款131.43。 可以選擇差額征稅,全額開票,是開兩張發(fā)票嗎?如何可以開,又是如何開具?
老師你好,差額納稅和開差額票是不是兩個(gè)概念,比如人力資源外包,我們開票直接開的是扣除工資等費(fèi)用的金額,稅率是選的5個(gè)點(diǎn)的簡易征收,這是差額計(jì)稅嗎,但沒有開差額標(biāo)注的票
老師,差額征稅開票怎么開?是白盤,學(xué)堂有視頻學(xué)習(xí)嘛?我是扣除額不知道怎么算?比如我要開7萬含稅的金額
老師:請問:勞務(wù)派遣公司開差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們是搞人力的,我們開票按差額征稅5%來開普票(勞務(wù)派遣服務(wù)),開票金額是90203.14,差額征稅是88853.14 , 差額這金額是申報(bào)他們的工資,工資也是我們發(fā)的,這 差額就是我們的成本對嗎?怎么入賬呢
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個(gè)體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?