你好,具體的需要調(diào)整哪里的?
剛接到一個公司 (之前是代賬公司做的)發(fā)現(xiàn)13年實(shí)收資本已認(rèn)繳100萬 。13年年底財務(wù)數(shù)據(jù)丟失。14年1月份從新建帳,發(fā)現(xiàn)實(shí)收資本被錄錯為20萬。查詢憑證發(fā)現(xiàn)沒有走 利潤分配?,F(xiàn)在我該如果調(diào)整。對方一問但不知,說做賬的人都不在了。老師我該怎么處理。
老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財務(wù)報表,以及納稅申報表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
老師您好,這個問題比較棘手,我新接手的公司沒有實(shí)收資本,短期借款92萬,本年利潤未分配利潤-52萬,稅務(wù)局的讓調(diào)賬,公司成立兩年了,怎么調(diào)合適呢?
老師我去年有一筆40萬的收入今年沖紅重新開具了60萬的銷售收入,和一筆去年材料成本3萬的開具錯誤了,今年收到對方的負(fù)數(shù)發(fā)票,問題是我要走未分配利潤的話,收入金額較大,問了稅務(wù)局叫我提供一堆資料才可以更正報表,那我這個兩筆賬目咋調(diào)整合適
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
就讓調(diào)平了,不能總是這樣虧損了。
那要是增加收入了,增值稅肯定得補(bǔ)交啊。他們就說把賬調(diào)平了不用補(bǔ)稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?進(jìn)項發(fā)票也沒多少。
是一般納稅人的嗎?那你少做了哪些收入?銷售額是多少?
補(bǔ)收入,借預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項。
之前的帳不是我做的,我剛接手。物業(yè)公司主要是收小區(qū)的水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)。商場的水電費(fèi),主要給一樓超市開發(fā)票,其他的都不要發(fā)票,他們之前的會計做的收入太少了。還有留底稅,弄得亂七八糟的。稅務(wù)局讓我重新改報表,把虧損做平了
那我補(bǔ)收入不得補(bǔ)增值稅嗎?現(xiàn)在沒有進(jìn)項稅了。
公司又不愿意繳稅
其實(shí)你不補(bǔ)的話,稅務(wù)局要是查賬也會要求你們補(bǔ)的 就像你每個月的物業(yè)費(fèi),你的戶都是定的 每個月的銷售額應(yīng)該都是一樣的 既然要求你們補(bǔ)收入了,那你的進(jìn)項你得自己想辦法。