你好,具體的需要調(diào)整哪里的?
剛接到一個(gè)公司 (之前是代賬公司做的)發(fā)現(xiàn)13年實(shí)收資本已認(rèn)繳100萬(wàn) 。13年年底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失。14年1月份從新建帳,發(fā)現(xiàn)實(shí)收資本被錄錯(cuò)為20萬(wàn)。查詢憑證發(fā)現(xiàn)沒有走 利潤(rùn)分配?,F(xiàn)在我該如果調(diào)整。對(duì)方一問但不知,說做賬的人都不在了。老師我該怎么處理。
老師我有個(gè)問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬(wàn)的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤(rùn)是21萬(wàn)。問題:1.這個(gè)12萬(wàn)需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
老師您好,這個(gè)問題比較棘手,我新接手的公司沒有實(shí)收資本,短期借款92萬(wàn),本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)-52萬(wàn),稅務(wù)局的讓調(diào)賬,公司成立兩年了,怎么調(diào)合適呢?
老師我去年有一筆40萬(wàn)的收入今年沖紅重新開具了60萬(wàn)的銷售收入,和一筆去年材料成本3萬(wàn)的開具錯(cuò)誤了,今年收到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票,問題是我要走未分配利潤(rùn)的話,收入金額較大,問了稅務(wù)局叫我提供一堆資料才可以更正報(bào)表,那我這個(gè)兩筆賬目咋調(diào)整合適
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬(wàn)。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬(wàn)成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整,老師請(qǐng)問我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn),從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
就讓調(diào)平了,不能總是這樣虧損了。
那要是增加收入了,增值稅肯定得補(bǔ)交啊。他們就說把賬調(diào)平了不用補(bǔ)稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒多少。
是一般納稅人的嗎?那你少做了哪些收入?銷售額是多少?
補(bǔ)收入,借預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
之前的帳不是我做的,我剛接手。物業(yè)公司主要是收小區(qū)的水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)。商場(chǎng)的水電費(fèi),主要給一樓超市開發(fā)票,其他的都不要發(fā)票,他們之前的會(huì)計(jì)做的收入太少了。還有留底稅,弄得亂七八糟的。稅務(wù)局讓我重新改報(bào)表,把虧損做平了
那我補(bǔ)收入不得補(bǔ)增值稅嗎?現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)稅了。
公司又不愿意繳稅
其實(shí)你不補(bǔ)的話,稅務(wù)局要是查賬也會(huì)要求你們補(bǔ)的 就像你每個(gè)月的物業(yè)費(fèi),你的戶都是定的 每個(gè)月的銷售額應(yīng)該都是一樣的 既然要求你們補(bǔ)收入了,那你的進(jìn)項(xiàng)你得自己想辦法。