你的期初根據(jù)什么來錄入的 期初不是根據(jù)憑證來的
剛接到一個(gè)公司 (之前是代賬公司做的)發(fā)現(xiàn)13年實(shí)收資本已認(rèn)繳100萬 。13年年底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失。14年1月份從新建帳,發(fā)現(xiàn)實(shí)收資本被錄錯(cuò)為20萬。查詢憑證發(fā)現(xiàn)沒有走 利潤分配?,F(xiàn)在我該如果調(diào)整。對(duì)方一問但不知,說做賬的人都不在了。老師我該怎么處理。
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
私募基金有限合伙公司,交接中,為啥總攤上這樣的公司我要不是今天對(duì)了一下賬務(wù),科目交易性金融資產(chǎn)在24年下半年才加的,然后財(cái)務(wù)軟件里面弄了兩套賬,最后一套賬是25年對(duì)上了,24年也對(duì)上了,但是新賬24年每月都有一大筆以前年度損益調(diào)最大一筆15萬元,總數(shù)24年估計(jì)以前年度損益調(diào)整合計(jì)數(shù)大概是60萬左右,問了公司的會(huì)計(jì),就說這個(gè)為啥調(diào)整,說審計(jì)讓調(diào)就讓調(diào)根據(jù)哪筆憑證調(diào),她也找不到,公司對(duì)人對(duì)事的態(tài)度,我觀察公司的員工,現(xiàn)在交接的會(huì)計(jì)都從12月份就沒發(fā)工資被迫離職的,我來這家公司之前還有個(gè)會(huì)計(jì),待了兩天就走了,我已經(jīng)看出員工苗頭不對(duì)了,都罵公司,老師你分析一下,我覺得我也該走了,試用期不能呆了
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起?。?/p>
請(qǐng)問老師,如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
想問一下,抖音賬號(hào)注冊(cè)是A公司,B公司代運(yùn)營,但是b公司投流,這個(gè)發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個(gè)變壓器是租用另外一個(gè)公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個(gè)電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做,感覺分不清,有點(diǎn)亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案給對(duì)方呢?(這個(gè)項(xiàng)目要開9個(gè)點(diǎn)的專票給甲方)
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
老師 麻煩 仔細(xì)看描述的
14年1月份從新建帳,發(fā)現(xiàn)實(shí)收資本被錄錯(cuò)為20萬 仔細(xì)看了,你這上面沒有寫期初哪里來的 自己編的?
如果你只是實(shí)收資本有變化,其他的沒有變化,你的期初不平才對(duì)。
是代帳公司13年底丟失財(cái)物數(shù)據(jù) 。14年1月份他們重新建帳 。我今天發(fā)現(xiàn)他14年建帳 時(shí)實(shí)收資本100萬錯(cuò)錄為20萬 。我現(xiàn)在該怎么做。
我知道你是重新建賬的,你是根據(jù)什么來做的? 賬上是丟失了 但是申報(bào)的沒有丟失 正常的應(yīng)該根據(jù)這個(gè)錄入吧
你可以把你一三年年末的和一四年年初的截圖過來,我看一下是具體的哪個(gè)數(shù)據(jù)不一致。
這個(gè)公司我剛剛接受 ,今天發(fā)現(xiàn) ,代帳公司在14年重新建帳時(shí) 將實(shí)收資本錄錯(cuò)了。代帳公司也不清楚當(dāng)時(shí)的依據(jù)什么 。
你能核對(duì)下差額嗎 ? 實(shí)收資本有錯(cuò)誤 另一個(gè)科目應(yīng)該也不對(duì)
差額為80萬 。另一個(gè)科目應(yīng)該也不對(duì) ,我也是這么認(rèn)為 ,但我找不到。我該怎么辦老師。
你能發(fā)過來嗎 我核對(duì)下