你好,學員,這個沒問題的,很正常的

老師,建筑施工企業(yè)確認收入與開具發(fā)票的金額不一致該怎么辦?報季報的增值稅和所得稅的時候怎么報?匯算清繳的時候又該怎么報?
你好老師,建筑工程還未完工的時候,增值稅開票收入和所得稅收入不一致,會有什么問題么?
請問老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務(wù)報表不一致,會有風險提示
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩分錄一一指導,謝謝
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入為什么會導致不一樣呢。增值稅收入的話,他也有未開票收入,那申報的時候,未開票收入和開票收入都申報算是他倆合起來是增值稅收入吧。那啥情況?他們倆的收入會不一樣呢?那我在賬上怎么提現(xiàn)呀
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費用,貸應(yīng)交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬???以后應(yīng)該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應(yīng)該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
老師,您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓助教費稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運輸發(fā)票,可以進行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經(jīng)報個稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
好的好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利