你好,什么原因產(chǎn)生的不一致?

老師,建筑施工企業(yè)確認(rèn)收入與開具發(fā)票的金額不一致該怎么辦?報(bào)季報(bào)的增值稅和所得稅的時候怎么報(bào)?匯算清繳的時候又該怎么報(bào)?
請教老師,因增值稅全年收入數(shù)與企業(yè)所得稅年報(bào)的收入數(shù)不一致,稅務(wù)局讓按差額將年報(bào)調(diào)成一致,但我一季度季報(bào)時又正常確認(rèn)了收入,現(xiàn)在這個差額成了多確認(rèn)的收入,該怎么辦呢
季度企業(yè)增值稅申報(bào)時,多報(bào)了2000多,與所開具的增值稅發(fā)票金額不符,稅費(fèi)已繳納,怎么入賬?
我們公司是建筑行業(yè)公司開具發(fā)票時放工程結(jié)算,按施工進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣造成季度申報(bào)企業(yè)所得稅時開具發(fā)票的收入和所得稅申報(bào)收入有很大差異,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
請問老師,我們公司生產(chǎn)建筑模板的,增值稅上是先開具發(fā)票的,所以申報(bào)的時候是按照開票的。會計(jì)賬上是按照進(jìn)度來確認(rèn)收入的,那申報(bào)企業(yè)所得稅的時候應(yīng)該按照什么時點(diǎn)確認(rèn)收入呢?
營運(yùn)資本的增加能提高短期償債能力對不對
餐飲行業(yè)用什么財(cái)務(wù)軟件可以管理進(jìn)銷存
老師好,我進(jìn)了一家小的生產(chǎn)制造企業(yè),生產(chǎn)流量不復(fù)雜,就是一天的工作是 鮮肉擠壓成板肉,請問在這一過程中,當(dāng)時直接領(lǐng)用的原材料可以找到,人工也可以計(jì)算出來,那這一天的電費(fèi)不好找,還是說需要每天統(tǒng)計(jì)對應(yīng)材料,人工,和對應(yīng)的成品數(shù)量,再到月末有對應(yīng)電費(fèi)單子。再把對應(yīng)制造費(fèi)用歸集到成品里?
老師,年后離職,我這邊要如何交接,如果以往的發(fā)票出現(xiàn)問題會找我嗎?因?yàn)槎际俏覓叽a進(jìn)去開的,老板也不愿意寫發(fā)票申請開具單,我現(xiàn)在要離職了,怎么規(guī)避自己的風(fēng)險啊
請教老師,自然人收款幾百w會有風(fēng)險么?
公司想注銷,但庫存商品有余額1.9萬,應(yīng)收賬款有余額8.3萬,預(yù)付賬款有余額7.6萬怎么辦
公司想注銷,但庫存商品有余額1.9萬,應(yīng)收賬款有余額8.3萬,預(yù)付賬款有余額7.6萬怎么辦
9月份個稅已申報(bào),但是系統(tǒng)上沒有,稅務(wù)還給我發(fā)了提示函讓我去大廳處理,但我的確申報(bào)了
老師,如果新開的分公司按25%交企業(yè)所得稅,如何跟總公司一樣交5%的企業(yè)所得稅
老師,您好,老板欠繳稅款,稅務(wù)局找事物局去公司查,經(jīng)楨也將要去查,這種情況對財(cái)務(wù)會計(jì)有影響嗎?


我們按照結(jié)算單應(yīng)該確認(rèn)收入100,但是對方只給我們50 的款,我們開發(fā)票也就只開了50,所以就不一致了
你好,剩余的50你們可以確認(rèn)無票收入符合確收入條件的話。 借銀行存款50萬 應(yīng)收賬款50萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
但是每次的結(jié)算單金額都很大,她們付款金額又很小,這樣每個月的無票收入就很多,而且進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又很少,這樣需要繳納的增值稅也很多改怎么辦呢?
你好!至少按你們開發(fā)票的金額確認(rèn)收入的。
可是這樣按照完工百分比確認(rèn)的成本又很高了,這樣不就虧損了嗎?
你好,你就按他付款開發(fā)票不可以嗎?
是按照百分比確認(rèn)收入,成本,如果按照開發(fā)票也就是她付款金額確認(rèn)收入 那么所確認(rèn)收入沒有成本高了
你好,確認(rèn)收入的同時,你為什么不能取得相關(guān)成本發(fā)票,對方不給開發(fā)票嗎?
那之前按照完工百分比法確認(rèn)的收入,成本怎么辦呢?
您好,可以按比例確認(rèn)是成本啊。
這樣之前的收入與開的發(fā)票就不一致了
你好!收入按百分比打,銷項(xiàng)稅需要按發(fā)票金額計(jì)算。
那不是又回到之前的問題了嗎?確認(rèn)收入與發(fā)票開具的不一致。
你好!這是稅會差異造成的,稅務(wù)局是允許的