第二個(gè)分錄是什么意思的?是折舊嗎?
假設(shè)村委會(huì)2020年銀行存款支出10000元購買電腦 一月錄賬??(1)借:管理費(fèi)-辦公費(fèi)?10000????貸:銀行存款??10000?(2)??借:固定資產(chǎn)——電腦設(shè)備??10000???????貸:管理費(fèi)-辦公費(fèi)???10000????? 現(xiàn)在在經(jīng)聯(lián)社新賬套錄:??卡片建立時(shí)累計(jì)折舊處填寫2000?????然后憑證處理處建立兩筆分錄:???(1)借:固定資產(chǎn)——電腦設(shè)備??10000????貸:XXXXX???10000?(2)借:管理費(fèi)——折舊費(fèi)??2000?????貸:累計(jì)折舊??2000” 這個(gè)XXX貸方科目是?????
老師,之前做的是兩個(gè)分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個(gè)分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊?,F(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費(fèi)用,這樣可以嗎?
老師我們買了一個(gè)固定資產(chǎn)我們做的分錄是 借固定資產(chǎn)10000,貸銀行存款10000 借管理費(fèi)用10000貸固定資產(chǎn)10000,那這個(gè)現(xiàn)金流量表這處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額這會(huì)有金額嘛
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師我想問一下、借:固定資產(chǎn)10000:借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅1000:貸:其他應(yīng)付款11000,借:其他應(yīng)付款11000,貸:銀行存款。這筆分錄做了、然后固定資產(chǎn)錄入卡片金額按照11000來錄不對(duì)吧
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
不是是我們直接費(fèi)用化了,在同一筆分錄上
就是處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金哪里會(huì)出現(xiàn)10000嗎
購買固定資產(chǎn)支付的里面 只有這一個(gè)
那我現(xiàn)金流量表對(duì)不上呢
如果在處置固定資產(chǎn)收到現(xiàn)金凈額哪里也有數(shù)數(shù)據(jù)是對(duì)的上的
你好,那你分錄修改一下,借銀行存款貸固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用貸銀行存款。
這樣就對(duì)得上了的