對固定資產卡片兒就得按照1萬來錄入的
老師,上月固定資產達到可使用狀態(tài),按照驗收表暫估入賬 借:固定資產 10000 貸:應付賬款 10000,本月發(fā)票來了,是不是把之前的分錄紅沖,然后 借:固定資產 10000 應交稅費-應交增值稅-進項 1300 貸:應付賬款 11300
錄資產卡片時,有個購入對方科目,那我原來這個分錄是做的借固定資產,貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款,那“購入對方科目”是寫銀行存款嗎?
老師問一下,員工墊付設備款,做分錄的時候 借:固定資產 貸:其他應付款,我還搖不要再做一筆 借:其他應付款 貸銀行存款啊
老師你好,想問下原材料供應商發(fā)票開多了一點,比如開了11000元,付款10000,寫分錄,借應付賬款11000,貸銀行存款10000營業(yè)外收入1000。這樣就不做進項稅轉出了是嗎
老師我想問一下、借:固定資產10000:借:應交稅費進項稅1000:貸:其他應付款11000,借:其他應付款11000,貸:銀行存款。這筆分錄做了、然后固定資產錄入卡片金額按照11000來錄不對吧
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎