可以的,可以這么做。
我現(xiàn)在寺院幫忙,之前固定資產(chǎn)都沒入賬,現(xiàn)在經(jīng)過清理準備把資產(chǎn)帳建起來,我是這樣批的分錄,您看正確嗎? 1、借:無形資產(chǎn)—土地 貸:資本公積 攤銷分錄: 借:管理費用 貸:累積攤銷 2、借:固定資產(chǎn)—房產(chǎn) 貸:固定基金 提折舊分錄: 借:管理費用—折舊 貸:累計折舊 您看這樣對嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,之前做的是兩個分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊?,F(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費用,這樣可以嗎?
老師我們買了一個固定資產(chǎn)我們做的分錄是 借固定資產(chǎn)10000,貸銀行存款10000 借管理費用10000貸固定資產(chǎn)10000,那這個現(xiàn)金流量表這處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額這會有金額嘛
固定資產(chǎn)沒算在固定資產(chǎn)里當時記的是費用之前這有分錄是借管理費用-辦公費貸銀行存款但是我們對固定資產(chǎn)的分錄是借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款它不在固定資產(chǎn)里但是還一直在折舊所以現(xiàn)在折舊多了怎么辦啊
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應怎么體現(xiàn)銀行存款這個大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報個稅可以嗎?
匯兌損益已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的怎么算,等到出報表的時候,這筆應付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
謝謝老師
不用客氣,工作順利
老師,這個用正數(shù)表示嗎?不應該用負數(shù)吧?
你好,用正數(shù)就可以的,你已經(jīng)做了相反的分錄。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作順利