你好,以后有了收入再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的,你現(xiàn)在在工程施工里面掛著。
老師,請問施工企業(yè)的成本是按照當(dāng)月確認(rèn)多少收入就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本嗎?還是把一直在工程施工科目的全部費(fèi)用在確認(rèn)收入的時(shí)候全部結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實(shí)際生產(chǎn)的時(shí)候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因?yàn)橥缍葞讉€(gè)月才會開發(fā)票,如果實(shí)際生產(chǎn)時(shí)就確認(rèn)了成本,再在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實(shí)際生產(chǎn)時(shí),按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時(shí)再確認(rèn)的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,你好!我們是工程公司,在一月的時(shí)候已開出發(fā)票并確認(rèn)了收入,二三月的沒有收入,但是發(fā)生了設(shè)備維修費(fèi),請問一下,這些設(shè)備維修是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,還是放在那里,等到有收入時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)到成本里?
請問老師,工程公司,一直沒有收入的時(shí)候,只有各種材料和機(jī)械費(fèi)的時(shí)候,在每個(gè)月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說等有收入的時(shí)候再一次做確認(rèn)成本呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
哦哦,如果我的這些材料費(fèi)和機(jī)械費(fèi)是不同項(xiàng)目的,是不是要分開確認(rèn)成本呢?在收到工程款的時(shí)候確認(rèn)各項(xiàng)目的成本對嗎?
那我每個(gè)月的工資要在當(dāng)月確認(rèn)成本對嗎?因?yàn)槲曳植怀鰜硎悄膫€(gè)項(xiàng)目的人員工資
對的是的,你需要分開的,你備注好了各個(gè)項(xiàng)目名稱發(fā)生的業(yè)務(wù)。
工資的你分不出來的,你可以平均分?jǐn)偂?
那是在我收到工程款的時(shí)候,確認(rèn)成本時(shí)分?jǐn)倖??還是工資每個(gè)月末就確認(rèn)成本,并且分?jǐn)偰兀吭谀膫€(gè)時(shí)間點(diǎn)整不明白
確認(rèn)收入之后,這個(gè)工資在分?jǐn)偟匠杀尽?
沒有收入不能做成本的
那就是我工資不能在每個(gè)月末確認(rèn)成本,而是在有收入的時(shí)候再確認(rèn)成本是這樣吧!不光確認(rèn)還得分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目對嗎?
是的是的,是這么做的。
那我知道了老師,謝謝,之前的老師告訴我每個(gè)月末就確認(rèn)成本,有的時(shí)候說法不一樣,給我整的更糊涂了
不可以的,沒有收入不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,你這樣的話,沒有收入收入是零,你的成本是有金額的,不合理
哦哦,那在沒有收入的時(shí)候,利潤表怎么做呢,是不是有專門工程類的模板呢,工程成本要放在哪個(gè)地方,我一直就默認(rèn)放到了成本里。還有老師,工資我做到了工程施工-間接費(fèi),月末我是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工-工程成本-間接費(fèi)用呢?這個(gè)沒問題吧
你好,那你有其他的費(fèi)用嗎?只填寫費(fèi)用的就可以的
哦哦,有的,有財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用,您是說利潤表里,就不用寫工程成本的金額,只填寫其他三大費(fèi)用金額就行,工程成本還是等到有收入進(jìn)來的時(shí)候再填寫成本金額是這樣吧?還有老師回答一下結(jié)轉(zhuǎn)間接費(fèi)用那塊我的思路是對的嗎?
你好是的,是這么做的。
明白了,非常感謝老師,還有一個(gè)問題老師,就是我開發(fā)票的時(shí)候走的應(yīng)收賬款,和主營收入,是不是這個(gè)時(shí)候就算有收入了,而不是等到收到工程款的時(shí)候算有收入。還是說我開發(fā)票時(shí)的分錄有錯誤
自己決定,按結(jié)算的,或者是按你開發(fā)票的,或者是收到錢了確認(rèn)收入,都可以自己選擇。
哦,那我懂了,那我就在開票的時(shí)候確認(rèn)收入,然后同時(shí)確認(rèn)成本就行了對吧!謝謝老師
是的是的,是這么做的。l
發(fā)票是按照工程進(jìn)度開具,不是一次性一個(gè)項(xiàng)目就完事的,意思是我成本也是可以分階段去確認(rèn)的是這樣么
是 是的,是這么做的。