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商混行業(yè)結轉成本是在實際生產的時候,月底一次性結轉成本還是等發(fā)票開具之后確認了收入才結轉成本。因為往往跨度幾個月才會開發(fā)票,如果實際生產時就確認了成本,再在開發(fā)票時確認收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時確認收入結轉成本還是在實際生產時,按月確認收入結轉成本?如果是開發(fā)票時再確認的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢

2021-12-04 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-04 15:35

就是按照收入和費用配比的原則,你是在確認收入的當月就要結轉成本。就有些情況可能會存在的發(fā)票的一個提前或者是滯后,那么這個是稅法口徑,交稅的話按照開發(fā)票的時候去交,但是實際在會計口徑確認收入和成本的時候,按照實際發(fā)生的時間來確定。

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快賬用戶8800 追問 2021-12-04 17:16

已開發(fā)票的部分確認收入,其他做到發(fā)出商品可以嗎?把當月全部成本結轉,這樣行嗎?等到發(fā)出商品的部分要開發(fā)票再從發(fā)出商品結轉到收入

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:44

就已經開了票確認的收入就要結轉為成本,不能作為發(fā)出商品處理。

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快賬用戶8800 追問 2021-12-04 17:48

對啊,開票是一部分,沒開票后面開票的是一部分,這部分作為發(fā)出商品,可以和開票的部分一起結轉成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 21:01

哦,如果說你后面還有一部分沒有開的話,可以這樣子處理。

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就是按照收入和費用配比的原則,你是在確認收入的當月就要結轉成本。就有些情況可能會存在的發(fā)票的一個提前或者是滯后,那么這個是稅法口徑,交稅的話按照開發(fā)票的時候去交,但是實際在會計口徑確認收入和成本的時候,按照實際發(fā)生的時間來確定。
2021-12-04
你好,同學 如果一個年度的話,可以,最好不要跨年
2024-05-31
你好,直接做工程施工里面就可以的,月末確認了收入才能結轉到主營業(yè)務成本,如果沒有確認收入不能結轉到主營業(yè)務成本,掛賬就行。
2022-11-30
您好!實操中一般沒什么問題,當然,碰到較真的管理員也難說 只能說風險還是很小的
2022-03-29
你好!這個是按比例來的,收入是200萬,那么成本也是20%。140萬,你可以暫估
2023-03-08
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