你好; 你們可以按照完工進(jìn)度比例來做的 ;? ? ?不能全部結(jié)轉(zhuǎn)的。 你要按照比例。 避免造成成本大于收入的情況?
建筑公司公司備案的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在確認(rèn)收入和成本的時(shí)候。是不是不用使用合同毛利,工程結(jié)算這兩個(gè)科目。確認(rèn)收入的時(shí)候直接主營業(yè)務(wù)收入。成本的時(shí)候直接把工程施工里面的成本直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目都可以對(duì)不對(duì)?
老師,建筑施工單位如果按開票日期確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么還需要設(shè)工程結(jié)算和合同毛利嗎?可以可以不設(shè)置工程結(jié)算和合同毛利,確認(rèn)收入的時(shí)候,直接把工程施工-合同成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,按開票額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問施工企業(yè)的成本是按照當(dāng)月確認(rèn)多少收入就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本嗎?還是把一直在工程施工科目的全部費(fèi)用在確認(rèn)收入的時(shí)候全部結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,建筑工程公司,企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5。那我每個(gè)月需要按照倒推成本的邏輯來結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)項(xiàng)目的工程施工。我們?nèi)粘2话凑展こ踢M(jìn)度確認(rèn)收入成本,都是按照當(dāng)月開票收入來結(jié)轉(zhuǎn)。那么對(duì)于工程施工的結(jié)轉(zhuǎn)就不能給很明確結(jié)轉(zhuǎn)多少,這個(gè)思路老師評(píng)價(jià)一下弊端
老師請(qǐng)問,我們的收入在開票時(shí)我已經(jīng)確認(rèn)了收入 ,可付出去的成本,我目前是計(jì)入工程施工合同成本里 ,我是應(yīng)該在確認(rèn)收入后就轉(zhuǎn)成本嗎?還是工程結(jié)束了再來轉(zhuǎn)成本
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
老師,因?yàn)槲覀兊捻?xiàng)目都是掛靠單位的,也都不是很真實(shí),基本上剛開完收入發(fā)票,費(fèi)用發(fā)票就都到了,所以也沒有辦法按照進(jìn)度比例做啊,我也不知道得怎么分,老師像這種情況我們還需要分嗎?
你好 ‘? ? ? 如果你們 能及時(shí)到 發(fā)票? ?那也不能全部直接結(jié)轉(zhuǎn)的。 你要判斷比例的? ’
按照收到的費(fèi)用發(fā)票除以開票收入算比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那就是分項(xiàng)目核算成本了,不能混為一談?
你好 ;? ? 應(yīng)該是? ?把總成本確定了。 比如 總成本100萬。? 你按照你實(shí)際發(fā)生的成本金額? ?比如 發(fā)生 60萬。? 那么你 完工比例進(jìn)度是 60萬除以100萬? ?=60%來? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入的?
我開票的時(shí)候做的是應(yīng)收賬款,因?yàn)榭顩]有收到,這樣也算確認(rèn)收入嗎?還有工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,按照你說的那種分錄是不是:借主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-所有二級(jí)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),是這樣子嗎
你好 ; 是的。 做應(yīng)收賬款掛著 ;? ?是的??
那什么時(shí)候按照比例確認(rèn)收入呢?掛應(yīng)收賬款的時(shí)候,我貸方就做的主營業(yè)務(wù)收入啊,這就算確認(rèn)收入了吧。是不是當(dāng)月沒有收入的時(shí)候,成本就不結(jié)轉(zhuǎn)是這樣嗎
你好 ; 是的。 沒有收入暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)間接費(fèi)用的時(shí)候,計(jì)提的間接費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因?yàn)橛?jì)提的間接費(fèi)用不是在貸方嗎?
你好; 是的。 到時(shí)? 間接費(fèi)用也是在工程施工下面的。 到時(shí)根據(jù)進(jìn)度來結(jié)轉(zhuǎn)??