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老師這個(gè)工資表單位承擔(dān)的社保部分4910.5,沒(méi)有體現(xiàn)在表格內(nèi),正確的表格應(yīng)該怎么做?我們單位是先計(jì)提本月工資,交本月社保,工資次月才發(fā),那么整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

老師這個(gè)工資表單位承擔(dān)的社保部分4910.5,沒(méi)有體現(xiàn)在表格內(nèi),正確的表格應(yīng)該怎么做?我們單位是先計(jì)提本月工資,交本月社保,工資次月才發(fā),那么整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
2022-10-25 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-25 20:26

您好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-社保部分4910.5

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快賬用戶1252 追問(wèn) 2022-10-25 20:30

從計(jì)提工資開(kāi)始完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?我剛做會(huì)計(jì)哦

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齊紅老師 解答 2022-10-25 20:31

您好,工資 ,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,計(jì)提個(gè)人社保,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶1252 追問(wèn) 2022-10-25 20:37

老師根據(jù)我發(fā)的表格幫我把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去做分錄,完整的會(huì)計(jì)分錄,要不然我不會(huì)

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齊紅老師 解答 2022-10-25 20:55

您好,工資 ,借成本費(fèi)用40550,貸應(yīng)付職工薪酬-工資40550,計(jì)提個(gè)人社保,借成本費(fèi)用2369.64,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

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齊紅老師 解答 2022-10-25 20:56

您好,工資 ,借成本費(fèi)用40550,貸應(yīng)付職工薪酬-工資40550,計(jì)提個(gè)人社保,借應(yīng)付職工薪酬-工資2369.64,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

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您好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-社保部分4910.5
2022-10-25
公司承擔(dān)的部分不能寫在公司表里,直接計(jì)入費(fèi)用或者成本即可(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、研發(fā)支出)
2022-10-25
你好,那么單位的部分仍然是要算他的工資的,他的工資是10380,在做工資表的時(shí)候,要算成10380%2B200
2020-08-11
1.計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用 - 工資 4460貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4460 2.扣除單位應(yīng)承擔(dān)的社保部分從員工工資中:借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 380.44貸:其他應(yīng)付款 - 社保(單位部分) 380.44 3.扣除個(gè)人承擔(dān)的社保部分:借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 368.64貸:其他應(yīng)付款 - 社保(個(gè)人部分) 368.64 4.發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 3710.92貸:銀行存款 3710.92 5.繳納社保時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 社保(個(gè)人部分) 368.64借:其他應(yīng)付款 - 社保(單位部分) 500貸:銀行存款 868.64
2024-07-12
你好, 計(jì)提工資和社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分) 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
2020-09-08
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