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老師,這是我們公司8月份的工資表,單位承擔(dān)的社保4910.5元沒有寫在表格里面,我不知道怎么寫,我們公司計(jì)提本月工資,繳納本月社保,工資次月才發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)公司承擔(dān)部分我怎么寫在表格里面呢?怎么計(jì)提工資,繳納社保和以后發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師帶數(shù)據(jù)幫我做下會(huì)計(jì)分錄

老師,這是我們公司8月份的工資表,單位承擔(dān)的社保4910.5元沒有寫在表格里面,我不知道怎么寫,我們公司計(jì)提本月工資,繳納本月社保,工資次月才發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)公司承擔(dān)部分我怎么寫在表格里面呢?怎么計(jì)提工資,繳納社保和以后發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師帶數(shù)據(jù)幫我做下會(huì)計(jì)分錄
2022-10-25 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-25 21:01

公司承擔(dān)的部分不能寫在公司表里,直接計(jì)入費(fèi)用或者成本即可(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、研發(fā)支出)

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齊紅老師 解答 2022-10-25 21:02

計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資40550 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資40550

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齊紅老師 解答 2022-10-25 21:03

計(jì)提社保填寫企業(yè)承擔(dān)數(shù)值 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保

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齊紅老師 解答 2022-10-25 21:04

發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬40550 貸:銀行存款38180.3 其他應(yīng)收款-社保2369.64 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

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快賬用戶8631 追問(wèn) 2022-10-25 21:10

老師,單位承擔(dān)部分4910.5,繳納社保的分錄怎么做?我們單位先計(jì)提工資,繳納社保,次月發(fā)放工資

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齊紅老師 解答 2022-10-25 21:25

繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保4910.5 其他應(yīng)收款-社保2369.64 貸:銀行存款

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公司承擔(dān)的部分不能寫在公司表里,直接計(jì)入費(fèi)用或者成本即可(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、研發(fā)支出)
2022-10-25
您好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-社保部分4910.5
2022-10-25
你好;? ? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等19000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資19000 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)3166.52 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資19000 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)1552.92 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款17447.08 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1552.92 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 ?
2023-02-24
你好? ? 計(jì)提的分錄? ? 和繳納的分錄是怎么做的
2023-04-15
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸其他應(yīng)付款, 借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2023-03-16
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