公司承擔(dān)的部分不能寫在公司表里,直接計(jì)入費(fèi)用或者成本即可(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、研發(fā)支出)
老師,您好,我們公司在代繳社保的公司給員工上社保,代繳社保公司會(huì)收取一定的代理費(fèi),單位部分還是公司承擔(dān),個(gè)人部分自己承擔(dān),那計(jì)提工資和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么做好?
老師,我公司員工十一月份發(fā)員工十月份工資7300,還另外幫他承擔(dān)公司部分社保費(fèi)1000,個(gè)人部分社保費(fèi)200。那我怎么計(jì)提他的工資,發(fā)放的分錄。計(jì)提社保分錄,繳納社保分錄,計(jì)提個(gè)稅分錄,繳納個(gè)稅分錄,請(qǐng)老師把數(shù)據(jù)套進(jìn)去,一樣辦我具體解答一下,謝謝老師
老師 我想請(qǐng)教下計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應(yīng)該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個(gè)人承擔(dān)的社保400元 實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資是7600元 本月計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢,下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄又應(yīng)該怎么寫呢
老師這個(gè)工資表單位承擔(dān)的社保部分4910.5,沒有體現(xiàn)在表格內(nèi),正確的表格應(yīng)該怎么做?我們單位是先計(jì)提本月工資,交本月社保,工資次月才發(fā),那么整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,這是我們公司8月份的工資表,單位承擔(dān)的社保4910.5元沒有寫在表格里面,我不知道怎么寫,我們公司計(jì)提本月工資,繳納本月社保,工資次月才發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)公司承擔(dān)部分我怎么寫在表格里面呢?怎么計(jì)提工資,繳納社保和以后發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師帶數(shù)據(jù)幫我做下會(huì)計(jì)分錄
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資40550 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資40550
計(jì)提社保填寫企業(yè)承擔(dān)數(shù)值 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬40550 貸:銀行存款38180.3 其他應(yīng)收款-社保2369.64 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
老師,單位承擔(dān)部分4910.5,繳納社保的分錄怎么做?我們單位先計(jì)提工資,繳納社保,次月發(fā)放工資
繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保4910.5 其他應(yīng)收款-社保2369.64 貸:銀行存款