你好;? ?什么業(yè)務(wù)錯誤;? ?才好判斷的?
你好老師,請問我1月份的個稅申報錯誤,以及工會經(jīng)費(fèi)也同樣申報錯誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報,申報金額少了,工會經(jīng)費(fèi)更正申報補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師 10月份的企業(yè)所得稅申報錯了 可以更正申報嗎 自己,還是得去稅務(wù)局大廳申報啊
2018年3月份企業(yè)所得稅申報錯誤,更正申報,需要改后面月份的所得稅報表嗎
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務(wù)報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
10月份更正申報了6月份的個人所得稅要在10月份做賬務(wù)處理嗎
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
成本沖做成收入了
是更正我框起來的這個嗎?里面為什么沒有財務(wù)報表?
你好 ;? 去改企業(yè)所得稅申報表; 在去報年報;? 你的企業(yè)所得稅的申報表改了??
我沒有改啊
我需要改22年四季度申報表,是企業(yè)所得稅申報表吧?
你好; 你不是說 你成本沖做成收入去了嗎? 我看看你之前的分錄錯誤了沒有; 還是說你只是申報表寫錯了;分錄是對的 ???