同學(xué),你好
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面,本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

購買國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子發(fā)票計算進(jìn)項稅額申報時,要在增值稅報表主表進(jìn)項稅額欄要手動改加上本期認(rèn)證的吧,直接在附表二填了主表帶不出來
老師您好 之前我們做的是貨代 是國際貨物運(yùn)輸代理 開具的發(fā)票都是免稅的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù) 現(xiàn)在我們的母公司租給我們一條船 我們現(xiàn)在有自己的船運(yùn)輸了 那涉及到有關(guān)的項目開具的發(fā)票需要進(jìn)行更改嗎 更改的話是改成什么呢
甲為一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)(1)國內(nèi)采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元、增值稅稅額2.6萬元,通過銀行支付了上述款項。(2)進(jìn)口貨物一批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明金額共計10萬元、增值稅稅額共計1.3萬元。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票注明金額130萬元、增值稅稅額16.9萬元(4)提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100萬元、增值稅稅額9萬元。同時支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費(fèi)54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(5)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù),甲公司放棄國際貨運(yùn)代理服務(wù)的免稅權(quán),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額150萬元、增值稅稅額9萬元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬元、增值稅稅額3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)10萬元,取得增值稅普通發(fā)票(6)購進(jìn)銷售貨物的設(shè)備價值30萬元,款項已經(jīng)支付,獲得增值稅專用發(fā)票1張,其中增值稅合計為3.9萬元。計算銷項、進(jìn)項,應(yīng)納稅額
老師,請問發(fā)票里面的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報表里填圖二的哪個里面?
在2022年9月23日取得物流公司物流費(fèi)的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,這一行輸入金額轉(zhuǎn)出嗎?
如果個體戶年審逾期了,沒有審核有影響嗎?
老師公司今年補(bǔ)的22年到24年的社保,之前沒計提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個體的這個表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的???
小規(guī)模收一個點(diǎn)的普票跟九個點(diǎn)的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務(wù)報酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險如何做賬?
收到一張銷售部門費(fèi)用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個問題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個月社保費(fèi),4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
老師,計算電商商品毛利潤時需要扣除推廣費(fèi)和快遞費(fèi)嗎
季度企稅 有補(bǔ) 往年虧損嗎
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時工工人工資發(fā)放吧 給報個稅
老師,這幾個具體填哪個
同學(xué),你好
填在第14欄
我們收到的專票,開的是0的,這部分需要轉(zhuǎn)出
同學(xué),你好
填在第14欄
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利