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老師,生產(chǎn)型企業(yè),截止到9月底沒有庫存了,也沒有半成品這些,就是買的原材料全部生產(chǎn)賣出去了,但可能因為前面結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題,現(xiàn)在庫存商品數(shù)量是0,余額卻又45萬,這種情況該怎么處理呢

2025-10-22 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-22 13:12

先核查成本結(jié)轉(zhuǎn)鏈條和會計分錄,若因少轉(zhuǎn) / 漏轉(zhuǎn)成本,補轉(zhuǎn) “借:主營業(yè)務(wù)成本 45 萬 貸:庫存商品 45 萬”;若為分錄錯誤,紅字沖銷后按正確記錄。后續(xù)需建立成本復(fù)核機制,定期盤點賬實。

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快賬用戶9012 追問 2025-10-22 13:15

就是說不應(yīng)該還有余額對吧?還有其他什么原因?qū)е逻@種情況且是正常的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 13:18

同學你好 對的 是這樣 結(jié)轉(zhuǎn)損益了就沒有了

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快賬用戶9012 追問 2025-10-22 13:29

那補提的話只有金額,數(shù)量是0怎么辦,數(shù)量不允許為0

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齊紅老師 解答 2025-10-22 13:30

是不是你的成本核算方法有問題

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快賬用戶9012 追問 2025-10-22 13:30

應(yīng)該是的

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快賬用戶9012 追問 2025-10-22 13:31

現(xiàn)在不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-10-22 13:32

只能不選數(shù)量只結(jié)轉(zhuǎn)金額

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快賬用戶9012 追問 2025-10-22 13:35

老師,那如果之前月份的分錄想改數(shù)量,不改金額能行吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 13:35

可以,但是得看你軟件支持嗎

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先核查成本結(jié)轉(zhuǎn)鏈條和會計分錄,若因少轉(zhuǎn) / 漏轉(zhuǎn)成本,補轉(zhuǎn) “借:主營業(yè)務(wù)成本 45 萬 貸:庫存商品 45 萬”;若為分錄錯誤,紅字沖銷后按正確記錄。后續(xù)需建立成本復(fù)核機制,定期盤點賬實。
2025-10-22
之前會計做的賬務(wù)上沒有附原始單據(jù)嗎?
2021-10-24
您好 把前面結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本紅沖 對應(yīng)庫存商品紅沖 然后再紅沖生產(chǎn)成本 對應(yīng)紅沖領(lǐng)用的原材料 增加庫存原材料
2023-04-02
同學你好 你的成本都是暫估的嗎
2020-12-15
你好,已經(jīng)銷售完畢的,全部計入到成本里 沒有銷售完畢的,根據(jù)新的單價確認余下數(shù)量的庫存金額,差異部分也計入到成本
2024-10-18
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