一般納稅人不會退稅到留著以后抵扣。
老師,我開了一張專票但是金額錯了,對方也認證了,我這邊開了一個紅字信息表,因為時間間隔一個多月,合同挺多的就開錯了,我的紅字信息表已經開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應該把紅字信息表和開的銷項發(fā)票都給他們是嗎?對方走一個進項稅額轉出?
老師您好,我是外貿出口企業(yè),有張退稅的進項發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進項發(fā)票已經紅沖了,后來退稅科又把錯誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經勾選退稅認證了,報稅的時候如何申報
對方給開的進項票0和O開錯了,但是已經到交稅最后一天了,這種情況怎么辦交完稅可以退嗎
你好老師,我們6月份銷售了一批出口的汽車,我們給那家出口企業(yè)開具了專用發(fā)票,汽車對方已經出口了,現(xiàn)在海關那邊說是我們沒有把銷項沒交,不給對方退稅??墒俏覀儺敃r把我們的進項稅抵了銷項,這種情況不退出口稅嗎
請問上個月進項發(fā)票已抵扣,這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應該怎么做賬務處理呢?進項稅什么的是需要做進項稅額轉出嗎?
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現(xiàn)負數(shù)如何重分類
不征稅收入是調增還是調減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎,應該先學哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務斷斷續(xù)續(xù),他們只做應收應付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
報9月份的稅用十月份開的進項可以抵扣9月份的嗎
你好,不可以的,抵扣不了的。