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老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進(jìn)項發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報稅的時候如何申報

2022-05-05 22:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 07:58

同學(xué)你好 報稅的時候按照紅沖的報

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快賬用戶3431 追問 2022-05-06 07:59

報到哪個表里???

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齊紅老師 解答 2022-05-06 08:09

就是增值稅申報表里當(dāng)時填寫的哪個藍(lán)字現(xiàn)在就對應(yīng)負(fù)數(shù)填寫

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快賬用戶3431 追問 2022-05-06 08:11

那老師 那張發(fā)票已經(jīng)紅沖了 退稅流程又通過了 有問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 08:26

你退稅的錢需要退還給稅局

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快賬用戶3431 追問 2022-05-06 08:35

那我們再用正確的從新退稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 08:50

對的 用正確的重新申請

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快賬用戶3431 追問 2022-05-06 08:55

好的 謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-05-06 09:01

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 報稅的時候按照紅沖的報
2022-05-06
你是什么原因不允許退稅,
2022-10-17
同學(xué)你好 可以的,你和供應(yīng)商商量紅沖,重新開
2020-11-12
你好,去稅務(wù)局強(qiáng)制,不要轉(zhuǎn)出。
2021-06-11
八月份的這個發(fā)票已經(jīng)紅沖了,你不需要再退回 都已經(jīng)操作完了
2023-11-01
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