同學(xué)你好 報稅的時候按照紅沖的報
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn)了,但是現(xiàn)在顯示報關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
老師,你好。我們上個月收到兩張進(jìn)項票,當(dāng)時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱跟報關(guān)名稱對不上,需要退回發(fā)票重開。這個發(fā)票上月已經(jīng)勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進(jìn)項發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報稅的時候如何申報
你好 我們是貿(mào)易型出口企業(yè),我進(jìn)項發(fā)票上的品名跟關(guān)單上差了一個字 那這張進(jìn)項發(fā)票我又做了認(rèn)證退稅,我進(jìn)項發(fā)票是不是要讓供應(yīng)商紅沖重開,但是進(jìn)項發(fā)票又做了認(rèn)證退稅 我接下來要怎么做呢
老師,我問下,我們8月份有張發(fā)票紅沖了,但是8月份已經(jīng)做了退稅申報,所以在審核中失敗,9月份這家開了正確的發(fā)票過來,我在10月份將這張正確的發(fā)票做了退稅勾選,昨天我將8月份退稅申報的審核失敗的這筆數(shù)據(jù)撤銷了,點了申報,然后去做正確的申報,發(fā)現(xiàn)智能比對不了這張正確的發(fā)票信息,我就問,之前我撤銷了錯誤的申報,是不是還要去做進(jìn)項發(fā)票回退,把這張錯誤的發(fā)票退回呢?因該如何做呢?
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價計入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
報到哪個表里???
就是增值稅申報表里當(dāng)時填寫的哪個藍(lán)字現(xiàn)在就對應(yīng)負(fù)數(shù)填寫
那老師 那張發(fā)票已經(jīng)紅沖了 退稅流程又通過了 有問題嗎
你退稅的錢需要退還給稅局
那我們再用正確的從新退稅嗎
對的 用正確的重新申請
好的 謝謝您
滿意請給五星好評,謝謝