同學(xué),你好 普通發(fā)票,小規(guī)模免稅
老師,今年小規(guī)模500萬以下免增值稅,是全國統(tǒng)一的是吧?500萬是不含銷售額是吧?
小規(guī)模是500萬一下是不免增值稅,控制在一年以內(nèi)就可以
請(qǐng)問老師,小規(guī)模今年還是500萬以內(nèi)免增值稅對(duì)吧
老師您好:假如小規(guī)模一季度超過30萬,預(yù)繳的增值稅,二三四季度分別不超過30萬,全年下來沒超過500萬。請(qǐng)問前期一季度交的增值稅全年綜合下來以后給不給退增值稅 小規(guī)模全年現(xiàn)在多少萬是免增值稅是120萬還是 500萬以內(nèi)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
嗯,那我專票開20萬,普票開80萬這一個(gè)季度我就上20萬專票的稅唄
增值稅唄
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師那我今年1月分開的發(fā)票是1%上課891.09的增值稅,9月份給退回來了,我稅應(yīng)該怎么報(bào)
同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,這個(gè)1%的稅會(huì)退回
是自動(dòng)退回嗎,還是我得報(bào)
同學(xué),你好 你需要申報(bào),你要開紅字發(fā)票
我已經(jīng)開紅字了
就不知道這個(gè)金額網(wǎng)那個(gè)欄里填
同學(xué),你好 那你申報(bào)增值稅的時(shí)候,按照開票軟件金額填寫就可以了
是這個(gè)數(shù)
同學(xué),你好 是的,按照這個(gè)填寫
填這那個(gè)欄里
這個(gè)圖哪個(gè)欄
同學(xué),你好 填在12欄里面