同學(xué)您好,小規(guī)模10萬元以下(含本數(shù))免稅,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
請問老師,小規(guī)模免增值稅,之前說的是要開普票在500萬以內(nèi),現(xiàn)在是只要是小規(guī)模都免增值稅,對吧?
老師好!請問小規(guī)模增值稅現(xiàn)在的政策是45萬之內(nèi)免稅還是年銷售額500萬之內(nèi)是免稅了?
老師,今年小規(guī)模500萬以下免增值稅,是全國統(tǒng)一的是吧?500萬是不含銷售額是吧?
今年小規(guī)模納稅人500萬內(nèi)免增值稅還繼續(xù)嗎
老師,請問現(xiàn)在23年小規(guī)模企業(yè)還是開票500萬以為免交增值稅嗎
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
開專票可以按照1%繳納增值稅嗎?
可以的, 這樣沒問題
在申報(bào)的時候,繳納對吧?
學(xué)員您好,是的,對的