你好做暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品做這個。
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調(diào)帳
老師我想請教一下,我司收到供應(yīng)商按照當月送貨清單開發(fā)票過來,當月又退了上個月的貨物,但是發(fā)票上沒有做退貨,這個賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?就是供應(yīng)商多開票,但是這筆款是不會支付的,在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢?
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進項發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進暫估款,然后再重新做正常購進嗎?謝謝。
老師,公司8月份賒購了一批貨物,貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了,8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒有支付給供應(yīng)商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務(wù)收入會要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應(yīng)付賬款,可以這么操作嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝
老師,公司8月份賒購了一批貨物,出口的貨物,貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了,8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒有支付給供應(yīng)商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務(wù)收入會要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應(yīng)付賬款,可以這么操作嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝
老師,2024年12月工資,應(yīng)發(fā)10000,實際在2025年4月發(fā)的,那么我在匯算清繳能不能賬載和實際發(fā)生一樣
老師年銷售利潤怎么算
我追問上個問題提交不了,可是最開始沒用到增值稅留抵稅額這個科目,現(xiàn)在突然用它就顯示負數(shù)了,這個要怎么處理呢?或者怎么把留抵的稅額轉(zhuǎn)到增值稅留扺稅額這個科目呢?
老師,如果去年11月份買了一輛二手車頭,入賬了沒計提折舊,請問可以做到今年嗎?應(yīng)該去年12月份提折舊的匯算清繳已做完還需要更正申報表嗎?小企業(yè)會計準則,折舊金額不大
請問坐飛機回來又坐高鐵,高鐵也算差路費嗎?
管理費用-電梯保養(yǎng)費,中介費,咨詢顧問費,開辦費,歸入A104000 期間費用明細表的哪個項目?
有一兩筆訂單的出口退稅就超100萬
老師,三個月的房租開到一張發(fā)票上,分攤的話記到哪個科目,小企業(yè)會計準則沒有待攤費用科目
老師,之前是遠望樓單位和城建七單位簽訂的合同,遠望樓已經(jīng)付了城建七800萬工程款,后來遠望樓單位變更為銀輪單位,前面的800萬和后面的工程款都要銀輪來付,可是800萬的發(fā)票城建七已經(jīng)開給遠望樓了,下一步銀輪付給遠望樓800萬需要城建七把800萬的發(fā)票紅沖后給銀輪開具藍票嗎
老師你好, 我們租的房子裝修成培訓(xùn)機構(gòu)的 ,那個裝飾裝修花了五六萬 ,需要過渡進入長期待攤費用嗎?還是直接就進費用呢?
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