同學(xué)您好,初始化財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)失敗,所屬期起止不是當(dāng)期1、企業(yè)已經(jīng)申報(bào)過對應(yīng)的稅費(fèi),再次申報(bào)會導(dǎo)致重復(fù)申報(bào)。2、企業(yè)已經(jīng)過了申報(bào)期,這種情況下需要去稅務(wù)大廳辦
請問老師申報(bào)印花稅的時(shí)候,提示初始化財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)失敗,所屬期起止不是當(dāng)期,不允許申報(bào),是什么意思
老師,新公司未發(fā)生業(yè)務(wù),我做印花稅信息采集所屬起止期是按季度日期起止日填的,顯示“未認(rèn)定此稅種,無需選擇”,這是什么意思?是不需要做申報(bào)嗎?還是說是按有業(yè)務(wù)了按次申報(bào)?
老師,請問申報(bào)印花稅時(shí)跳出上一期未申報(bào),請進(jìn)行相關(guān)的稅源所屬期信息采集后申報(bào),是指什么意思,按繼續(xù)申報(bào)稅務(wù)局查詢沒有申報(bào),需要怎樣操作?
請問我在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn):當(dāng)前要申報(bào)的稅款所屬期起止時(shí)間和稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限不一致。這是什么意思?我該怎么操作呢?
請問我在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn):當(dāng)前要申報(bào)的稅款所屬期起止時(shí)間和稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限不一致。這是什么意思?我該怎么操作呢?謝謝
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
之前沒有申報(bào)過,第一次申報(bào)
納稅申報(bào)流程(以印花稅為)例)http://www.fxqlsy.cn/zixun/9274.html